您好,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面吧
老師,現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,我們主辦會計(jì)說7月到9月的賬是對上的,但后面我接過來做賬了,對不上,差了3萬元,剛好這3萬元對方給我們對賬的單子沒有借3萬元備用金的記錄,后面幾個(gè)月份對方會單獨(dú)寫出來王麗備用金多少,但我們主辦會計(jì)說7月份沒有單獨(dú)寫出來,是后面才這樣分開的,7月份已經(jīng)算到現(xiàn)金里了。但就算這樣,總數(shù)還是會一樣的嘛,但現(xiàn)在對方的余額跟我們做賬的余額差3萬元,我們是代理記賬公司
請問一下,就是前面的會計(jì)跟老板他們都沒有對過微信余額,接手后我對數(shù)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的微信賬面上多了十幾萬,實(shí)際上微信沒那么多錢,我要怎么把這個(gè)賬面數(shù)給平數(shù)???
老師,有個(gè)銀行賬戶銷戶了,但是當(dāng)時(shí)會計(jì)沒有做賬,賬戶的時(shí)候老板同意將里面的款項(xiàng)進(jìn)行零元銷戶,但是相關(guān)的單子也不見了,現(xiàn)在賬上還掛著錢,這個(gè)要怎么處理呢?
老師 預(yù)收賬款里面,還有幾塊錢和幾十塊的余額,但是實(shí)際上是已經(jīng)平賬了的,那現(xiàn)在這個(gè)賬面金額合計(jì)有300元的樣子 要怎么處理會好一點(diǎn)
老師 預(yù)收賬款里面,11個(gè)客戶里面還有幾塊錢和幾十塊的余額,但是實(shí)際上是已經(jīng)平賬了的,那現(xiàn)在這個(gè)賬面金額合計(jì)有300元的樣子 要怎么處理會好一點(diǎn)
老師,我7月份開一張銷項(xiàng)發(fā)票,8月初紅沖了,8月份申報(bào)增值稅的時(shí)候,這個(gè)紅沖的金額是不是還包含在里邊要交稅
退休人員,是一個(gè)公司法人,申報(bào)工資薪金有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?需要注意什么?
老師,個(gè)體戶的印花稅怎么申報(bào)繳費(fèi)
算可變現(xiàn)凈值時(shí)不減掉成本嗎
我們是農(nóng)機(jī)公司,現(xiàn)在要承包給其他農(nóng)機(jī)公司,但還保留獨(dú)立核算和原法人,這個(gè)涉及的財(cái)務(wù)問題有哪些呢?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,7月銷項(xiàng)稅額為736.39,因?yàn)閯偁I業(yè),有4萬多的進(jìn)項(xiàng)稅額,在勾選進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),比銷項(xiàng)多一點(diǎn)就可以了是吧,不交增值稅就行,還有多的那部分怎么賬務(wù)處理???能寫下賬務(wù)處理分錄嗎
商貿(mào)行業(yè)增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)率分別多少
老師,您好!公司本應(yīng)在2022年時(shí)做這筆分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本 500元,貸:其他應(yīng)付款500,剛才查到少做了,到現(xiàn)在來做這筆,正常會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
老師您好/:coffee,我們是山東淄博的建筑公司,在河北承德市做工程,工程已結(jié)束,已經(jīng)給甲方開具發(fā)票了,這樣的話,什么時(shí)候在電子稅務(wù)局里反饋啊? 是不是在下個(gè)月,報(bào)稅完畢后???
財(cái)務(wù)主管手底下有個(gè)負(fù)責(zé)申報(bào)增值稅和所得稅的,作為主管,應(yīng)該怎么去審核申報(bào)的稅務(wù)對不對?
就直接做借預(yù)收賬款 貸記 營業(yè)外收入嗎
是的,是的,調(diào)賬就是這樣的
那老師 這個(gè)要附上什么附件資料不
不需要,這個(gè)只是調(diào)賬而已
那老師還有一個(gè)問題,去年有一筆發(fā)票是6000 但是只記賬了五千,導(dǎo)致預(yù)收賬款還掛了1000,這個(gè)要怎么處理?
這個(gè)直接做1000的費(fèi)用,轉(zhuǎn)到費(fèi)用中
費(fèi)用?老師完整的分錄是怎么做來著,有點(diǎn)不明白
去年有一筆發(fā)票是6000 但是只記賬了五千,導(dǎo)致預(yù)收賬款還掛了1000,這個(gè)是什么意思,這個(gè)要計(jì)入其他應(yīng)付款