那個(gè)直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
請問一下,就是前面的會計(jì)跟老板他們都沒有對過微信余額,接手后我對數(shù)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的微信賬面上多了十幾萬,實(shí)際上微信沒那么多錢,我要怎么把這個(gè)賬面數(shù)給平數(shù)???
老師,你好!請問一下,我們剛開始加油卡充值做:借預(yù)付賬款貸銀行存款,每次加油有優(yōu)惠,開的發(fā)票是按優(yōu)惠后的金額開票,入賬也按開票金額入賬借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,最后一次加油,把充值的錢全部用光,但卡里還余幾塊錢是優(yōu)惠金額,得再次充值才能使用,但是現(xiàn)在我們不用這卡了要銷卡,那這優(yōu)惠的這幾塊錢如何入賬,因?yàn)橘~上還掛著這幾塊錢?
老師,子公司注銷,母公司應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理 我們現(xiàn)在情況是這樣,子公司的稅務(wù)和工商在2月都已經(jīng)注銷了,但是銀行還沒有注銷,銀行上還有幾十塊錢,3月注銷時(shí)候回打到母公司賬戶。子公司賬上無往來,但是有虧損的未分配利潤和實(shí)收資本。 那1我作為母公司2月和三月分別要怎樣做賬務(wù)處理,2 子公司在3月把錢打到母公司又怎樣做賬務(wù)處理
我新接了個(gè)公司,之前公司在建一座辦公樓,沒有問對方要發(fā)票,導(dǎo)致賬面上預(yù)付賬款和在建工程掛了好多這一塊的余額,發(fā)票是無法取得了,應(yīng)該怎么樣處理才能把這一塊弄平?
老師您好,我們有個(gè)應(yīng)付賬款的貸方余額有幾毛錢,因?yàn)榘l(fā)票合同金額和實(shí)際付款金額會差幾毛幾分錢,實(shí)際上我們已經(jīng)不欠他們貨款了,這個(gè)已經(jīng)不用付了,那怎么做平呢?
老師7月開的發(fā)票有一張錯(cuò)了,要紅沖。但這里選不了怎么辦!
老師,商品采購,到貨就是直接給到客戶,有跟供應(yīng)商簽了采購合同及客戶簽了銷售合同,請問入庫可以不做賬,而是根據(jù)采購合同和銷售合同來做收入及結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
進(jìn)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交分錄摘要怎么寫?
就是綜合保稅區(qū)一般納稅人企業(yè)在進(jìn)口原材料,加工為成品后出口和內(nèi)銷,整個(gè)過程要繳納哪些稅費(fèi)
老師,請問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是不是月度不超15萬,季度不超45萬呀?
老師!問一下建筑業(yè)外經(jīng)證每年必須要個(gè)稅申報(bào)嗎
老師 每個(gè)月需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額嗎
老師,請問下有一張進(jìn)項(xiàng)票金額錯(cuò)啦,8月重新開,成本7月要入賬,憑證怎么寫,下個(gè)月沖紅,重新開憑證怎么寫
老師,我7月份開一張銷項(xiàng)發(fā)票,8月初紅沖了,8月份申報(bào)增值稅的時(shí)候,這個(gè)紅沖的金額是不是還包含在里邊要交稅
退休人員,是一個(gè)公司法人,申報(bào)工資薪金有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?需要注意什么?
就直接預(yù)收賬款 貸記營業(yè)外收入嗎
是的,就是那樣做就行
要附上什么資料附件不
業(yè)務(wù)部門寫個(gè)說明,領(lǐng)導(dǎo)簽字
那老師還有一個(gè)問題,去年有一筆發(fā)票是6000 但是只記賬了五千,導(dǎo)致預(yù)收賬款還掛了1000,這個(gè)要怎么處理?
關(guān)鍵是為啥要那樣做呢?
當(dāng)時(shí)好像是因?yàn)檫@一千是開前面帳的 還是后面的來著,就開到一張票了,但是記賬就只記了5000,所以我也很不解
要查明原因才能調(diào)賬,沒法查明的就不管