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Q

請問前期抵扣了進項發(fā)票,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出進項發(fā)票,請問分錄怎么做

2025-08-08 09:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-08 09:57

同學(xué),你好
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7489 追問 2025-08-08 09:59

今年的2月份抵扣的

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快賬用戶7489 追問 2025-08-08 10:00

而且做了進項轉(zhuǎn)出這個科目,到時候有這個余額?。≡趺锤?,在貸方

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齊紅老師 解答 2025-08-08 10:03

同學(xué),你好
會結(jié)轉(zhuǎn)的
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅

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快賬用戶7489 追問 2025-08-08 10:04

不做以前年度損益科目,還能做什么

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齊紅老師 解答 2025-08-08 10:05

同學(xué),你好
利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶7489 追問 2025-08-08 10:07

我不想影響利潤表跟資產(chǎn)負債表的勾稽關(guān)系,而且我是今年,沒有跨年

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齊紅老師 解答 2025-08-08 10:08

同學(xué),你好
本年的計入費用、庫存商品

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快賬用戶7489 追問 2025-08-08 10:09

怎么做呀!麻煩幫我整個分錄

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齊紅老師 解答 2025-08-08 10:14

同學(xué),你好
借:費用、庫存商品
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7489 追問 2025-08-08 10:16

后面還要做什么科目

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快賬用戶7489 追問 2025-08-08 10:16

因為貸方還有余額,轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2025-08-08 10:18

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅

借:應(yīng)交稅費—未交增值稅

貸:銀行存款

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同學(xué),你好
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2025-08-08
你好,你的進項和進項轉(zhuǎn)出有余額,是這個意思嗎?想要做平這兩個還是怎么了?
2024-02-23
你好,是不允許抵扣增值稅嗎?之前的分錄是怎么做的?
2021-05-14
你好 你之前放著這個科目要轉(zhuǎn)出 :借 合同履約成本貸 貸待轉(zhuǎn)進項稅處理
2021-07-12
借應(yīng)付帳款 貸庫存商品, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2021-09-03
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