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請問之前暫估了服務(wù)費(fèi)發(fā)票5萬,現(xiàn)在因為合同有變化,金額變成了2萬,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?

2025-08-08 09:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-08 09:08

借:其他應(yīng)付賬3 借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) -3

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快賬用戶2081 追問 2025-08-08 09:09

那需要開紅票么?還是自己做一筆

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齊紅老師 解答 2025-08-08 09:09

直接紅沖掉多做的暫估就行

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借:其他應(yīng)付賬3 借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) -3
2025-08-08
您好,同學(xué)!沖掉暫估呢,做筆正確的分錄
2023-05-04
您好! 1:暫估入庫,暫不考慮增值稅。 借:庫存商品100 貸:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款100
2020-12-17
你好,去年的那個20萬需要納稅調(diào)增 然后今年暫估的10萬在明年匯算清交之前收到了發(fā)票,這個10萬就不需要調(diào)增了。
2023-04-21
同學(xué)你好 沒收到發(fā)票就要調(diào)增
2023-04-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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