你做賬備注23年某號發(fā)票進(jìn)項轉(zhuǎn)出,再附表2第23欄其他欄填轉(zhuǎn)出的原因
老師:全電發(fā)票怎么使用的?我看視頻里說要去勾選下的?那如果對方開了發(fā)票,是自己到增值稅發(fā)票服務(wù)下載打印嗎?要抵扣的發(fā)票是不是要打印兩張?一張做賬,一張抵扣?我現(xiàn)在的電子發(fā)票就是這樣操作的,但是電子版的沒有保存過,那么多發(fā)票都要保存的話,那要每個文檔都要備注的很清楚吧?老師是準(zhǔn)備備注發(fā)票文件名的?
老師,我們公司是采購方,4月銷售方給我們開的一張票是錯的,他們紅沖重新開了,我做賬要把四月的發(fā)票進(jìn)項轉(zhuǎn)出,那電子稅務(wù)局四月份勾選過的這張進(jìn)項發(fā)票,電子稅務(wù)局里面要如何操作嗎,還是只要拿到的新票勾選就可以?
我這個是跨月的進(jìn)項紅字發(fā)票 然后現(xiàn)在要在電子稅務(wù)那邊抵扣進(jìn)項 這個紅字發(fā)票我應(yīng)該怎么在系統(tǒng)里面操作才能點擊紅字進(jìn)項發(fā)票進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出
我方是銷售方,23年開出的一張發(fā)票,現(xiàn)在要作廢。 購買方已經(jīng)在電子稅務(wù)局做了紅字信息表申報,并提交成功了,打電話問了主管稅務(wù)局,他們能看到這張紅票。 但是我公司在電子稅務(wù)局、以及稅控盤里都看不到這張發(fā)票 請問是怎么回事呢?
請問老師,剛稅務(wù)局打電話說今年2月我們公司收到的4張進(jìn)項發(fā)票現(xiàn)在發(fā)票風(fēng)險等級為異常,如果做賬抵扣了要轉(zhuǎn)出。請問老師,這個怎么處理?
小規(guī)模納稅人取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票車價121946.9,增值稅15853.1,首付40000怎么寫分錄
不投資新項目時,為什么,股東權(quán)益減去2500萬元了?
你好,老師,天然氣充值5000,然后,對方開了一個專票9個點。不含稅金額:4587.16,稅費:412.84 分錄怎么做比較合適
購買原材料100噸,對方要給我們錢,我?guī)齑媸钦龜?shù),賬就不對了,金額我改成負(fù)數(shù),噸數(shù)就成負(fù)的了,這個憑證怎么做呢
老師 我想問下如果增值稅有尾差,0.01元計什么科目合適
老師 我們有家供貨商不能給我們開發(fā)票 這種怎么操作能抵企業(yè)所得稅 怎么轉(zhuǎn)賬合適呢
老師,今年給員工發(fā)了去年欠他的工資105000元,之前沒有給他申報個稅。今年給他申報了105000元,扣個稅要17600元,可以有別的辦法少交點嗎
老師早上好,麻煩問一下,科目余額表中周轉(zhuǎn)材料本期發(fā)生額借方和貸方本期發(fā)生額有數(shù)據(jù)而且一致,在填資產(chǎn)負(fù)債表時應(yīng)該填在哪一個項目?還有研發(fā)費用有研發(fā)支出本期借方發(fā)生額,本期貸方發(fā)生額和期未余額借方有數(shù)據(jù)在資產(chǎn)負(fù)債表怎么填?請老師指點一下?謝謝老師了
老師,收到電子承兌,借應(yīng)收票據(jù)明細(xì)是欠款單位,貸應(yīng)收賬款,明細(xì)也是欠款單位,對嗎?
請問一下老師,法人合伙企業(yè)股東A收到對外投資的分紅以后,又再次分給自己的法人股東合伙企業(yè)B,那針對分紅的稅,是A收到的時候交還是B收到的時候交呢?