您好,
借:固定資產(chǎn)12146.9%2B15853.1
貸:銀行存款40000
其他應(yīng)付款
小規(guī)模納稅人銷售機(jī)動(dòng)車取得收入增值稅申報(bào)表怎么填
你好,銷售車,小規(guī)模納稅人可以申請(qǐng)機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票嗎,如果不超45萬(wàn)是不是免增值稅?
老師,我是小規(guī)模納稅人,在銷售新能源汽車時(shí)開具機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,我今天進(jìn)入報(bào)稅系統(tǒng)后,1-3月開票金額在增值稅專用發(fā)票銷售額里,我們是小規(guī)模企業(yè)開具的機(jī)動(dòng)車發(fā)票不屬于普票嗎
2月購(gòu)入汽車取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,三月份公司從小規(guī)模升為一般納稅人,這個(gè)汽車的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣么?
單位購(gòu)買車輛,取得的“機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票”上面?zhèn)渥⒌能囕v價(jià)稅合計(jì)33.9萬(wàn),增值稅3.9萬(wàn),不含稅價(jià)30萬(wàn)。銀行付款,這個(gè)分錄怎么寫?
抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是有多少抵扣多少?還是根據(jù)稅負(fù)率計(jì)算著抵扣?
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),我們這邊就直接開出了5000塊錢的紅沖發(fā)票。 我想問一下這個(gè)正確嗎?是應(yīng)該他們開這個(gè)紅沖發(fā)票。還是我們開也可以。 問題2然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
老師,我們和總公司簽的合同,對(duì)方用分公司給我們開票,是不是不行。我給對(duì)方說不行。那種情況下,可以接受分公司開的票。他們說總公司授權(quán)分公司就可以。
老師取消稅務(wù)清算,情況說明這么寫???
(2)項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核合伙人B注冊(cè)會(huì)計(jì)師曾擔(dān)任甲公司2015年度至2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)項(xiàng)目合伙人,未參與2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)。 違反 前任項(xiàng)目合伙人在擔(dān)任項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員之前應(yīng)冷卻兩年,否則因自我評(píng)價(jià)對(duì)獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響(記憶) 老師,為什么冷卻期是兩年適用的是哪個(gè)條款解釋下呢
老師我們公司是做智能路燈的,有嵌入式軟件和非嵌入式軟件,那我們可以收軟件開票進(jìn)來(lái)不?
郭老師,一個(gè)裝飾公司每個(gè)月有工會(huì)申報(bào),然后看這個(gè)月沒有工會(huì)申報(bào)了
老師,單位拿現(xiàn)金隨禮入管理費(fèi)用可以唄?
應(yīng)付債權(quán)需要區(qū)分到期還本付息和到期一次性還本付息,金融資產(chǎn)不需要區(qū)分這個(gè)對(duì)吧?
本金在債權(quán)到期時(shí)一次性償還,這是分期付息,到期還本對(duì)吧。如果是分期計(jì)息,到期一次還本付息。意思是說利息每期都計(jì)提,不還利息,到期了所有的利息和本金一次性償換清楚。 這兩種情況,每次計(jì)的利息的分錄,都是借方債權(quán)投資—應(yīng)計(jì)利息 貸投資收益 債券投資—利息調(diào)整(借或貸)是這樣的么?還有不同的分錄
價(jià)稅合計(jì)入成本嗎
是的,小規(guī)模是價(jià)稅合計(jì)入賬
企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入取數(shù)就是取得的發(fā)票351760.22那營(yíng)業(yè)成本的取數(shù)是不是取得發(fā)票,為什么取得的發(fā)票是53134.63-但是營(yíng)業(yè)成本做了329961.3成本32萬(wàn)多了,他是怎么算營(yíng)業(yè)成本的
下來(lái)利潤(rùn)總額是1115.18交稅企業(yè)所得稅才是55.76元
還有工資吧,你看是不是工資也入成本了
還會(huì)有什么可能
還有可能是暫估成本了,要看下他做的賬
好像就是暫估成本了
就像這種的
那這之后怎么做賬
后面用發(fā)票沖賬,沒有發(fā)票到時(shí)匯算清繳調(diào)增處理
代賬公司好像沒有調(diào)增,這樣就不用補(bǔ)稅了是嗎,查外說查的事情
你看了他匯算清繳的表嗎?