借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 附表2填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

老師好!我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人,去年10月份收到一張培訓(xùn)費(fèi)的專用發(fā)票一直沒(méi)做賬務(wù)處理,我想問(wèn)下老師,這張發(fā)票7月份我已勾選認(rèn)證,我能抵扣嗎?還是不能抵扣需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
老師您好,我們公司是建筑公司,20年5月有收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)付款坐成本并且認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在接到稅務(wù)局通知說(shuō)這張票不能抵扣,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,也不能做成本,想問(wèn)下賬務(wù)上我要怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做?。?/p>
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下,我這邊收到了發(fā)票沒(méi)有拿去做認(rèn)證抵扣,但是我做賬又是正常做的應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,但是實(shí)際上的賬務(wù)處理是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,請(qǐng)問(wèn)這樣子的話我怎么處理?等我發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)跨月好幾個(gè)月了
老師請(qǐng)問(wèn):我22年勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,后來(lái)23年這張發(fā)票異常做了進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出,后來(lái)解除異常又更正申報(bào)退稅。現(xiàn)在這個(gè)月這張發(fā)票又異常了,在電子稅務(wù)勾選模塊單獨(dú)勾選了這張票(當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅)、也修改了填、加正常發(fā)票同時(shí)勾選達(dá)到正負(fù)為零就不用補(bǔ)稅,提示老比對(duì)不通過(guò)。
老師請(qǐng)問(wèn):我22年勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,后來(lái)23年這張發(fā)票異常做了進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出,后來(lái)解除異常又更正申報(bào)退稅?,F(xiàn)在這個(gè)月這張發(fā)票又異常了,在電子稅務(wù)勾選模塊單獨(dú)勾選了這張票(當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅)、也修改了填、加正常發(fā)票同時(shí)勾選達(dá)到正負(fù)為零就不用補(bǔ)稅,提示老比對(duì)不通過(guò)。
這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候顯示8月的申報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)生了變動(dòng),請(qǐng)同步更正8月后的數(shù)據(jù),要怎么操作呢
往年沒(méi)發(fā)獎(jiǎng)金,今年突然發(fā)了很多,盈利也就是一般,合理嗎?
A公司1月成立,賬上有注冊(cè)資本金500萬(wàn),12月結(jié)束賬上余額630萬(wàn),利潤(rùn)表有利潤(rùn)180萬(wàn)。這樣推算是不是有50萬(wàn)為應(yīng)收款?
個(gè)人到稅局代開(kāi),開(kāi)錯(cuò)了,能否紅沖重開(kāi)
公司分紅給股東哪種情況不需要交個(gè)稅
2020年4月的發(fā)行的手撕發(fā)票還能報(bào)銷(xiāo)嗎
請(qǐng)問(wèn)一下,三季度企業(yè)申報(bào)的收入跟平臺(tái)推送的比對(duì)不通過(guò),公司是一般納稅人,9月份有進(jìn)項(xiàng),但未認(rèn)證,現(xiàn)在補(bǔ)報(bào)就必須要繳稅嗎?
老師我想請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人開(kāi)不動(dòng)產(chǎn)租賃,我們老板都是開(kāi)的1%,然后開(kāi)出去了,稅務(wù)也沒(méi)問(wèn),我真的頭都大啦
老師,我現(xiàn)在在一家小的代賬公司上班,有前途嗎,老板娘脾氣壞的要命,還要繼續(xù)留在這兒?jiǎn)?/p>
一般納稅人可以開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的普票嗎?有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)

