可以呢 研發(fā)加計扣除也會導(dǎo)致所得稅稅負(fù)很低的
老師,關(guān)于2022年高薪技術(shù)企業(yè),相關(guān)政策您有比較全面的嗎?入職一家高薪技術(shù)企業(yè),沒有從事過此行業(yè),也沒有老會計帶,自己搜了些相關(guān)的,老師有比較全面的文件,需要注意的嗎 1、優(yōu)惠政策有15%企業(yè)所得稅優(yōu)惠,和兩免三減半,不可以同時適用是嗎?如何選擇,分別有什么條件?什么情況下,選擇哪個更優(yōu)惠? 2、高薪技術(shù)企業(yè)什么情況下可以申請退稅?
老師我又來了,不好意思,因為我們要申請高新技術(shù)企業(yè),對研發(fā)費用有一定的比例要求,這樣的情況下,目前操作是研發(fā)部門發(fā)生的一切費用(不管是否可以加計扣除)都進(jìn)研發(fā)支出。有一個問題之前的老師說不可加計扣除的業(yè)務(wù)交際費、辦公費等但又是研發(fā)部發(fā)生的,直接計管理費用--業(yè)務(wù)交際費就可以了,我想確認(rèn)這種研發(fā)部門發(fā)生的不可加計扣除的業(yè)務(wù)交際費到底是計管理費用--業(yè)務(wù)交際費,還是計入管理費用--研發(fā)支出--業(yè)務(wù)交際費啊
老師,下午好!請教一下,公司是注冊時是科技型企業(yè),但開業(yè)后一直是零申報,也沒有取得高新企業(yè)資格,稅局現(xiàn)在要求寫說明我們公司為什么一直沒有享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠政策,這個要怎么寫比較好!
老師,我們軟件研發(fā)企業(yè),現(xiàn)在是高新企業(yè),到24年到期,我們的訴求是可以用研發(fā)加計扣除,其他沒什么了,想問下老師們,像我們這種情況有必要再高企復(fù)審嗎
近一準(zhǔn)備高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審,有個主要情況表要填,里面近三年研究開發(fā)費用總額,這個填的是什么,我們公司研究費用里有不允許加計扣除的房租攤銷費。那么這個研究開發(fā)費用總額填寫時要去除攤銷的房租費嗎。。。,匯算清繳申報表有歸集的研發(fā)費用金額項目,直接填這個項目里數(shù)額是不是也可以
小規(guī)模納稅人取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票車價121946.9,增值稅15853.1,首付40000怎么寫分錄
不投資新項目時,為什么,股東權(quán)益減去2500萬元了?
你好,老師,天然氣充值5000,然后,對方開了一個專票9個點。不含稅金額:4587.16,稅費:412.84 分錄怎么做比較合適
購買原材料100噸,對方要給我們錢,我?guī)齑媸钦龜?shù),賬就不對了,金額我改成負(fù)數(shù),噸數(shù)就成負(fù)的了,這個憑證怎么做呢
老師 我想問下如果增值稅有尾差,0.01元計什么科目合適
老師 我們有家供貨商不能給我們開發(fā)票 這種怎么操作能抵企業(yè)所得稅 怎么轉(zhuǎn)賬合適呢
老師,今年給員工發(fā)了去年欠他的工資105000元,之前沒有給他申報個稅。今年給他申報了105000元,扣個稅要17600元,可以有別的辦法少交點嗎
老師早上好,麻煩問一下,科目余額表中周轉(zhuǎn)材料本期發(fā)生額借方和貸方本期發(fā)生額有數(shù)據(jù)而且一致,在填資產(chǎn)負(fù)債表時應(yīng)該填在哪一個項目?還有研發(fā)費用有研發(fā)支出本期借方發(fā)生額,本期貸方發(fā)生額和期未余額借方有數(shù)據(jù)在資產(chǎn)負(fù)債表怎么填?請老師指點一下?謝謝老師了
老師,收到電子承兌,借應(yīng)收票據(jù)明細(xì)是欠款單位,貸應(yīng)收賬款,明細(xì)也是欠款單位,對嗎?
請問一下老師,法人合伙企業(yè)股東A收到對外投資的分紅以后,又再次分給自己的法人股東合伙企業(yè)B,那針對分紅的稅,是A收到的時候交還是B收到的時候交呢?
高新企業(yè)呢
高新技術(shù)企業(yè)也可以研發(fā)費用加計扣除的