你好,企業(yè)先自查一下自查結果是什么,企業(yè)怎樣處理的,這樣寫就行。
老師,我們總公司在東莞,然后蘇州成立了一家分公司,分公司為非獨立核算的,目前沒有開票收入,目前一直做零報稅收入,我想如果一直零報稅的話,是否會有稅務風險,因為分公司他不具有獨立運營的能力,他主要的工作是協(xié)助有一些售后的工作再處理,然后所有的回款銷售開票都是由總公司開出去的,目前工資的話也是在總公司支付,分公司有買社保、公積金,我想問一下,如果后續(xù)的話,非獨立核算的分公司開票給總公司開服務費發(fā)票六個點,然后這樣是否合理?分公司繳企業(yè)所得稅的稅率是否可以按照小型微利企業(yè)來繳稅?因為我們總公司的話是高新科技企業(yè),他是否也能夠享受到總公司的政策呢?
老師 你好 今天去面試了一家公司財務,原來會計已經(jīng)離職,因我們這里一直封控,所以10月還未申報 另外這家公司下面有2個公司 一個一般納稅人 一個小規(guī)模 一般納稅人22年已經(jīng)申請上高新技術企業(yè) 但他們賬目沒有做輔助賬 研發(fā)費用也沒有歸集 整個需要調(diào)整 老師 這種企業(yè)現(xiàn)在接手工作量大嗎 需要注意哪些 做那些準備?因為我之前是做的內(nèi)賬,對報稅了解 但沒有具體做過
老師,下午好!請教一下,公司是注冊時是科技型企業(yè),但開業(yè)后一直是零申報,也沒有取得高新企業(yè)資格,稅局現(xiàn)在要求寫說明我們公司為什么一直沒有享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠政策,這個要怎么寫比較好!
收到稅局的電話,說我們?nèi)ツ瓴环涎邪l(fā)費用加計扣除的條件,原因是我們?nèi)ツ暧幸还P服務收入,所以認為我們22年屬于商業(yè)服務業(yè),不符合享受優(yōu)惠政策,發(fā)票開的是*其他咨詢服務*咨詢服務費,我們企業(yè)提供的是跟我們產(chǎn)品行業(yè)相關的專業(yè)技術服務,前會計開錯了,我們還做了稅審報告了,22年我們主要都在產(chǎn)品研發(fā),今年下半年才拿到注冊證,所以22年沒有收入,只有這一筆幾千塊的服務費收入?,F(xiàn)在稅務局讓我們?nèi)窠?jīng)濟行業(yè)分類自行匹配,然后解釋說明,現(xiàn)在怎么弄呢
2023年企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策,看:開發(fā)新技術,新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用加計扣除,企業(yè)符合這個條件,可以享受這個優(yōu)惠政策,但是怎么申報操作?有什么要注意的,請老師解答一下,或者有沒有相關的視頻課程可以看的?
老師,A授權B把款打給C,授權委托書需要誰蓋章?
老師,您好!B企業(yè)持有A企業(yè)10%股份,公司章程的股東,B企業(yè)在新三板賣出了一部分股份,但A企業(yè)公司章程的占股比例還是10%,那填寫的投資處置收益后,投資比例自動帶出來減少1%,我繼續(xù)填投資比例10% 是否可以,自動帶出來的需要需要更改為0
行政單位臨時人員工資發(fā)放給鄉(xiāng)鎮(zhèn),再通過來勞務派遣公司發(fā)放給員工屬于委托業(yè)務費嗎?
老師,請問企業(yè)按3%計提補充醫(yī)療保險并自行管理的是否需要繳納個人所得稅,謝謝
外貿(mào)企業(yè),本月出口多筆業(yè)務,報關單有7份,其中有5份本月暫時不申報退稅,請問在賬務處理上要先按月確認收入嗎
請問老師匯算清繳時工資薪金稅收金額取哪里的數(shù)呢?
老師:年度匯算員工福利是不能超過工資的14%嗎?我填了有提示,是需要改嗎
1、核算成本老板叫我把期初設置為0,倒堆。然后以工單核算成本。 2、因歷史遺留問題,沒有期初數(shù)(而且可能有差異爭議),所以老板的意思是選擇為0 然后所屬期就是當月所有發(fā)生的單據(jù)要準確無誤,然后后面盤點,以實物“反推”,然后用盤盈盤虧調(diào)賬。 3、4月份就當沒有數(shù)據(jù),從5月份開始,已工單方式一張張這樣核算出來成本。那我系統(tǒng)期初不用改了,單獨用表格登記4月份盤點的數(shù)據(jù)了? 4、要核算庫存周轉率,庫存是不能清0了。是這樣吧
老師好,所得稅匯算清繳中的資產(chǎn)總額的平均值和從業(yè)人數(shù)應該怎么填?
企業(yè)所得稅彌補虧損明細表怎么填
就是一直零申報,后續(xù)可能不會研發(fā)項目,語言怎么組織比較好?
你好,這個您就按實際情況寫清楚就行。沒有其他限制,也沒有格式要求。
好的,明白了,謝謝老師!
不客氣,問題解決請好評,謝謝。