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老師,關(guān)于2022年高薪技術(shù)企業(yè),相關(guān)政策您有比較全面的嗎?入職一家高薪技術(shù)企業(yè),沒(méi)有從事過(guò)此行業(yè),也沒(méi)有老會(huì)計(jì)帶,自己搜了些相關(guān)的,老師有比較全面的文件,需要注意的嗎 1、優(yōu)惠政策有15%企業(yè)所得稅優(yōu)惠,和兩免三減半,不可以同時(shí)適用是嗎?如何選擇,分別有什么條件?什么情況下,選擇哪個(gè)更優(yōu)惠? 2、高薪技術(shù)企業(yè)什么情況下可以申請(qǐng)退稅?
老師我又來(lái)了,不好意思,因?yàn)槲覀円暾?qǐng)高新技術(shù)企業(yè),對(duì)研發(fā)費(fèi)用有一定的比例要求,這樣的情況下,目前操作是研發(fā)部門發(fā)生的一切費(fèi)用(不管是否可以加計(jì)扣除)都進(jìn)研發(fā)支出。有一個(gè)問(wèn)題之前的老師說(shuō)不可加計(jì)扣除的業(yè)務(wù)交際費(fèi)、辦公費(fèi)等但又是研發(fā)部發(fā)生的,直接計(jì)管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)交際費(fèi)就可以了,我想確認(rèn)這種研發(fā)部門發(fā)生的不可加計(jì)扣除的業(yè)務(wù)交際費(fèi)到底是計(jì)管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)交際費(fèi),還是計(jì)入管理費(fèi)用--研發(fā)支出--業(yè)務(wù)交際費(fèi)啊
老師,下午好!請(qǐng)教一下,公司是注冊(cè)時(shí)是科技型企業(yè),但開(kāi)業(yè)后一直是零申報(bào),也沒(méi)有取得高新企業(yè)資格,稅局現(xiàn)在要求寫說(shuō)明我們公司為什么一直沒(méi)有享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠政策,這個(gè)要怎么寫比較好!
老師,我們軟件研發(fā)企業(yè),現(xiàn)在是高新企業(yè),到24年到期,我們的訴求是可以用研發(fā)加計(jì)扣除,其他沒(méi)什么了,想問(wèn)下老師們,像我們這種情況有必要再高企復(fù)審嗎
近一準(zhǔn)備高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審,有個(gè)主要情況表要填,里面近三年研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用總額,這個(gè)填的是什么,我們公司研究費(fèi)用里有不允許加計(jì)扣除的房租攤銷費(fèi)。那么這個(gè)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用總額填寫時(shí)要去除攤銷的房租費(fèi)嗎。。。,匯算清繳申報(bào)表有歸集的研發(fā)費(fèi)用金額項(xiàng)目,直接填這個(gè)項(xiàng)目里數(shù)額是不是也可以
小規(guī)模納稅人取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票車價(jià)121946.9,增值稅15853.1,首付40000怎么寫分錄
不投資新項(xiàng)目時(shí),為什么,股東權(quán)益減去2500萬(wàn)元了?
你好,老師,天然氣充值5000,然后,對(duì)方開(kāi)了一個(gè)專票9個(gè)點(diǎn)。不含稅金額:4587.16,稅費(fèi):412.84 分錄怎么做比較合適
購(gòu)買原材料100噸,對(duì)方要給我們錢,我?guī)齑媸钦龜?shù),賬就不對(duì)了,金額我改成負(fù)數(shù),噸數(shù)就成負(fù)的了,這個(gè)憑證怎么做呢
老師 我想問(wèn)下如果增值稅有尾差,0.01元計(jì)什么科目合適
老師 我們有家供貨商不能給我們開(kāi)發(fā)票 這種怎么操作能抵企業(yè)所得稅 怎么轉(zhuǎn)賬合適呢
老師,今年給員工發(fā)了去年欠他的工資105000元,之前沒(méi)有給他申報(bào)個(gè)稅。今年給他申報(bào)了105000元,扣個(gè)稅要17600元,可以有別的辦法少交點(diǎn)嗎
老師早上好,麻煩問(wèn)一下,科目余額表中周轉(zhuǎn)材料本期發(fā)生額借方和貸方本期發(fā)生額有數(shù)據(jù)而且一致,在填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)應(yīng)該填在哪一個(gè)項(xiàng)目?還有研發(fā)費(fèi)用有研發(fā)支出本期借方發(fā)生額,本期貸方發(fā)生額和期未余額借方有數(shù)據(jù)在資產(chǎn)負(fù)債表怎么填?請(qǐng)老師指點(diǎn)一下?謝謝老師了
老師,收到電子承兌,借應(yīng)收票據(jù)明細(xì)是欠款單位,貸應(yīng)收賬款,明細(xì)也是欠款單位,對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,法人合伙企業(yè)股東A收到對(duì)外投資的分紅以后,又再次分給自己的法人股東合伙企業(yè)B,那針對(duì)分紅的稅,是A收到的時(shí)候交還是B收到的時(shí)候交呢?
??????老師 這樣回答可以嗎
您好,可 以的,我們是高新技術(shù)企業(yè),享受15%的企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率,同時(shí)研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除100%,這些合法的稅收優(yōu)惠政策導(dǎo)致我們?nèi)曩x稅接近零,完全符合國(guó)家鼓勵(lì)科技創(chuàng)新的政策導(dǎo)向。
謝謝老師
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!