你好,可25年直接入費(fèi)用
2023年12月的費(fèi)用發(fā)票,2024年1月才收到,去年的賬已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬
如果是2024年7月1日-2025年6月30日的網(wǎng)費(fèi)入賬 ,屬于跨期費(fèi)用 。2024年7月1日-2024年12月31日按權(quán)責(zé)發(fā)生制入費(fèi)用 ,那么2025年1月1日-2025年6月30日應(yīng)該計(jì)入什么科目 怎么入賬
2024年做完匯算清繳了 2025年9月發(fā)現(xiàn)2024年的成本票子重復(fù)入賬3萬(wàn)元 2025年怎么調(diào)賬
老師,我公司房租金2024年的,2025年1月才收到房租金發(fā)票,那2024年房租金我可以計(jì)提嗎?怎么做分錄,發(fā)票是2025.1月的,
2025年1月開具2024年12月已確認(rèn)收入的發(fā)票,在申報(bào)增值稅的時(shí)候這部分收入應(yīng)該怎么填列
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額12.39和1487.61是如何得出的?
你好 2025年7月社保最新繳費(fèi)基數(shù)下限是多少
老師 住宿費(fèi)開的開進(jìn)來(lái)專票, 增值稅不可以抵扣吧?
是否符合小微企業(yè)六稅兩費(fèi)減免政策的條件是什么
請(qǐng)問(wèn)公司阿里巴巴商城上面付的買家保障服務(wù)費(fèi),計(jì)入那個(gè)明細(xì)
老師:我想咨詢一下,比如說(shuō)我開票100萬(wàn),增值稅是9%,總包公司說(shuō)稅負(fù)率達(dá)到2%的情況下,我實(shí)際繳納多少增值稅,怎么算呢?
您好老師,我們有一單貨物牽涉到國(guó)外客戶退貨,不過(guò)只是退一部分,是一個(gè)產(chǎn)品,總共出口50件,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開的也是50件,是開了一張發(fā)票,現(xiàn)在該票退稅已退下來(lái)了,但是現(xiàn)在退回只退10件,這種情況下我們是不是要開具《出口貨物已補(bǔ)稅/未退稅證明》;這個(gè)證明開具之前是不是要先做外貿(mào)企業(yè)調(diào)整申報(bào),我想問(wèn)的是已經(jīng)退下來(lái)的稅款我們是全部退回稅局還是能只退回退貨那一部分的稅款啊
老師開建筑服務(wù)*機(jī)械租賃的稅率是9%嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織內(nèi)部結(jié)算憑證可以作為發(fā)票憑證入賬嗎,可以作為企業(yè)所得稅稅前扣除憑證嗎?
老師,我們貨車充的5000元油卡,我能一次給下賬了?
但是金額有點(diǎn)大
八萬(wàn)多元錢
沒(méi)關(guān)系的,直接入賬即可
可以用以前年度損益調(diào)整不
主要影響今年
若用以前年度損益調(diào)整,要更正去年所得稅匯算
那比如去年就收到發(fā)票了,今年才來(lái)入賬,是不是就不一樣
若去年沒(méi)有入賬,也可直接入今年的
跟發(fā)票開具日期無(wú)影響不是
跟發(fā)票開具日期,影響不大