同學(xué)你好。去年12月份是否入賬。如果已入賬,是普票直接放到憑證后作為原始附件,如果是專票,在1月份入進項稅額 沖費用科目。如果未入賬 金額大應(yīng)該調(diào)整12月賬務(wù)。如果金額小 可以直接計入1月賬期
老師您好!2022年10-12分開具的普通發(fā)票,2023年1月份才來報銷。財務(wù)報表2022年已經(jīng)結(jié)賬。請問,我在1月份收到去年的發(fā)票時,該怎樣做賬務(wù)處理呢?
老師,去年12月份發(fā)生的費用。今年1月份才收到發(fā)票,怎么做賬呀,款在12月份已經(jīng)付了
老師,2024年費用,在2023年12月提前收到發(fā)票了,我要把這個費用做到2024年中,,2023年做,借:其他應(yīng)收款10萬,貸:銀行存款,是不是到2024年1月份,直接做賬:借:費用10萬,貸其他應(yīng)收款,發(fā)票放在2024年1月份憑證后面。
我們公司買了固定資產(chǎn),是2023年12月份投入使用,2023年12月開的專票。但是2024年1月份才拿到發(fā)票。2023年賬已經(jīng)結(jié)賬了。這個我2024年1月做固定資產(chǎn)入賬,然后因為固定資產(chǎn)是投入使用的次月折舊,稅務(wù)和賬務(wù)都是按照2024年1月開始計提折舊嗎?還是有其他辦法
2023年11月支付2023年11月12月和2024年1-3月的租金,5個月租金發(fā)票10萬已收到,怎么做賬?
經(jīng)營所得稅申報,有個AB表,請問有什么區(qū)別,對應(yīng)的填寫之間,有什么關(guān)系,怎么區(qū)分,如果個獨企業(yè)的老板,平時發(fā)工資報自己個稅時扣除了5000費用,是不是報老板的經(jīng)營所得稅時就不扣除全年生活費用這項60000全年的生活費用了
您好,幫忙算下,補交經(jīng)營所得稅稅款33755.752元,補交日期是2022.1.1到22年12.31,請問滯納金是怎么計算的,麻煩公式具體寫下
甲應(yīng)收乙賬款1000萬,公允價值900萬,對方發(fā)行股票抵債,股票公允價值700萬,甲作為長投入賬,長投怎么做分錄,金額對多少
問的問題,不同的老師給了不同的答案,需要一個最合理的解決方法 1,我司與物流公司簽訂合同,若有貨物損失按照采購價賠償 2,當月發(fā)生物流費5萬元,由于物流原因產(chǎn)品損毀4千元,物流方答應(yīng)承擔賠償,在當月費用扣除,實際支付46000元 問題1,物流公司開多少發(fā)票給到我司 2,若物流公司開發(fā)票是46000元發(fā)票合理嗎,原因是啥 3,若對方堅定的你付我多少錢,我給你開多少票,沒有辦法溝通的情況下,應(yīng)如何處理
老師,為何答案為0.其他債權(quán)投資發(fā)放現(xiàn)金股利,貸方計入投資收益,怎么可能為0
計劃經(jīng)濟體制和市場經(jīng)濟體制,我記得財管上有這個解釋,我找不到了,老師幫忙回憶一下在哪一章?
銷貨退回,當月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方當月需要暫估的會計分錄怎么做?
農(nóng)產(chǎn)品的抵扣不是按9%或者10%嗎?他這里為什么是13%了。這里是不是有一個什么規(guī)定?
工人急用錢預(yù)付八月,又要預(yù)付九月工資
銷貨退回,當月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方會計分錄怎么做?
多大才算大呢(大概是3000元)?調(diào)整12月賬務(wù)是怎么調(diào)整的呢,是返回12月去改賬,然后再重新結(jié)賬,打印裝訂嗎
同學(xué)你好。大小需要根據(jù)企業(yè)規(guī)模自己衡量的哈。如果要調(diào)整12月的賬可以在一月份以以前年度損益調(diào)整替代利潤科目
如果用以前年度損益調(diào)整科目的話,在做2023年年度匯算清繳的時候是不是需要加上這筆費用呢
用以前年度損益調(diào)整科目的分錄應(yīng)該怎么寫的呢
1、企業(yè)調(diào)整增加以前年度利潤或減少以前年度虧損,借記有關(guān)科目,貸記以前年度損益調(diào)整;調(diào)整減少以前年度利潤或增加以前年度虧損做相反的會計分錄。 2、由于以前年度損益調(diào)整增加的所得稅費用,借記以前年度損益調(diào)整,貸記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅”等科目;由于以前年度損益調(diào)整減少的所得稅費用做相反的會計分錄。 3、經(jīng)上述調(diào)整后,應(yīng)將本科目的余額轉(zhuǎn)入“利潤分配—未分配利潤”科目。本科目如為貸方余額,借記本科目,貸記“利潤分配—未分配利潤”科目;如為借方余額做相反的會計分錄。
是的。所得稅匯算清繳需要納稅調(diào)整
好的謝謝,老師很細節(jié),第一次遇到
謝謝認可。方便的話還麻煩好評 謝謝