清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結轉余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
固定資產(chǎn)轉讓分錄是怎么做的?
固定資產(chǎn)轉出怎么做分錄?固定資產(chǎn)是貨車
出售固定資產(chǎn),分錄怎么做
固定資產(chǎn)轉讓怎么做分錄
轉讓出售固定資產(chǎn)的分錄,怎么做。
老師在稅務系統(tǒng)未勾選電子客運發(fā)票,會計還是計算抵扣的,電子系統(tǒng)的發(fā)票怎么處理有好幾個月的? 有些用于集體福利的進賬票,做賬時直接做費用了,系統(tǒng)的進項票沒勾選,以上可以直接選擇不抵扣夠選嗎,有沒風險?
你好,老師,合伙公司,請問如果法人貸款,會對股東造成影響嗎?或者有什么別的不好?或者風險嗎?
老師,在申報24年的殘保金的時候,發(fā)現(xiàn)預填的人數(shù)為31人,而實際個稅申報系統(tǒng)中的人數(shù)全年平均下來是 27.75人,最后自查發(fā)現(xiàn)是在所得稅申報時,系統(tǒng)自動取數(shù)錯誤而會計人員沒有發(fā)現(xiàn)進行更改,那現(xiàn)在還可以進行更改24年的所得稅匯算清繳申報表嗎?如果更改,會觸發(fā)稅務風險嗎?謝謝老師!
老師你好,可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎,沒太懂,
老師晚上好請教您一個問題 我們廠子花錢買的輪胎因為要去跑客戶 常常拿去給客戶當樣品不掛賬 那月末算利潤的時候 這個商品成本怎么記?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權股份,取得對乙公司的有重大影響,當日,乙公司可辨認凈資產(chǎn)賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認資產(chǎn)和負債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關聯(lián)方關系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務型企業(yè),稅種核定里有服務類的項目,但不是生活服務,開具了生活服務類的發(fā)票,但未進行稅務核定,并申報和繳納了增值稅,這應該怎么辦,稅務核定能補辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務。為了這個推廣服務而發(fā)生的,咖啡費用,餐費,水果費和展會的鮮花費,這些費用都直接計成本嗎?餐費和鮮花費如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現(xiàn)因為這季度有開了專票,讓重新更正。現(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應納稅金呢?
就是說 固定資產(chǎn)轉讓,是不計入其他業(yè)務收入的。對嗎
是的,就是那個意思的
也不體現(xiàn)在利潤表里?只有當固定資產(chǎn)清理有余額時,才會體現(xiàn)到利潤表,營業(yè)外支出或收入
是的,就是那樣子的哈
那這筆轉讓開具的增值稅發(fā)費,報稅時有什么區(qū)別嗎
沒有什么區(qū)別,按出售時開票的金額及稅金申報