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固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓怎么做分錄

2025-07-04 12:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-04 12:52

同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶6917 追問 2025-07-04 13:05

那還有其他的附加稅也要寫在貸方嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-04 13:09

同學(xué),你好 不用寫的

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快賬用戶6917 追問 2025-07-04 13:11

就只寫增值稅就可以了嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-04 13:11

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶6917 追問 2025-07-04 14:04

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅已計提,分錄是,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額、貸:應(yīng)該稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅額、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅額、貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,那資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓這里還是只寫貸增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-04 14:08

同學(xué),你好 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

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快賬用戶6917 追問 2025-07-04 14:12

就是說不用管計提了的那個分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-04 14:15

同學(xué),你好 就是,我上面做的分錄,之后再正常的增值稅結(jié)轉(zhuǎn),就行了

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同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2025-07-04
同學(xué)你好 借,固定資產(chǎn)清理 借,累計折舊 貸,固定資產(chǎn) 借,銀行存款 貸,固定資產(chǎn)清理 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項等 最后將固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益就可以;
2020-10-10
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2025-08-07
你好 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 然后轉(zhuǎn)讓的時候 借:對應(yīng)的資產(chǎn) 貸:固定資產(chǎn)清理 差額計入固定資產(chǎn)處置損益
2020-11-10
借固定資產(chǎn)清理累計折舊,貸固定資產(chǎn), 借銀行存款5000貸固定資產(chǎn),清理應(yīng)交稅費,然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
2021-09-24
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