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固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓分錄是怎么做的?

2020-10-10 11:52
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-10 11:53

同學(xué)你好 借,固定資產(chǎn)清理 借,累計(jì)折舊 貸,固定資產(chǎn) 借,銀行存款 貸,固定資產(chǎn)清理 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)等 最后將固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益就可以;

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同學(xué)你好 借,固定資產(chǎn)清理 借,累計(jì)折舊 貸,固定資產(chǎn) 借,銀行存款 貸,固定資產(chǎn)清理 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)等 最后將固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益就可以;
2020-10-10
同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2025-07-04
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2025-08-07
你好 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 然后轉(zhuǎn)讓的時(shí)候 借:對應(yīng)的資產(chǎn) 貸:固定資產(chǎn)清理 差額計(jì)入固定資產(chǎn)處置損益
2020-11-10
你好 借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計(jì)折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 ??,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ? 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)
2021-08-27
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