可以先確認未開票收入申報(按 9% 稅率填在附表一 “未開具發(fā)票” 欄),再后續(xù)開具外經(jīng)證(外經(jīng)證在外出經(jīng)營前辦理即可)。注意:后期補開發(fā)票時,需在開票當期沖減原未開票收入欄數(shù)據(jù),避免重復繳稅。
老師我9月份有確認收入未開票的業(yè)務,我申報增值稅的時候填在確認收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現(xiàn)在申報10月份增值稅的時候把9月份未開票的用負數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認收入未開票的,我填了這個負數(shù),那10月未開票的要怎么填
老師 我現(xiàn)在問到一個問題 就是我們是加油站 一般納稅人 我們上上個月存在未開具發(fā)票收入沒有申報 現(xiàn)在稅務系統(tǒng)有提示說少申報無票收入了 現(xiàn)在要寫情況說明 但是如果我補申報就會導致交稅還有滯納金是之前有進項沒有完全勾選 這我要怎么辦呢 老板不知道這事
老師,我是生產(chǎn)型企業(yè),就是之前問過的我們12月份的一部分收入沒有確認收入,而是1月份開票做收入,現(xiàn)在稅務那邊是要求我收入確認掉,企業(yè)所得稅申報表去更正一下,成本的話她說讓我到時候匯算清繳的時候做一下,那我現(xiàn)在調財報的話是不是也只要調相應的收入這一塊。成本這塊先不動?
老師您好,我現(xiàn)在查出來22年的時候有9張發(fā)票沒有做價稅分離,都是收到的報銷款的發(fā)票,稅額是14000元,就是這些發(fā)票已經(jīng)認證了,但是我做賬的時候直接進了成本或者是費用,老師我現(xiàn)在全部把這些發(fā)票找出來了,我想調整合適,老師應該怎么調整合適呢
老師您好,我是一般納稅人門窗廠,就是這個月報稅的時候領導說稅交的太少了,要確認下未開票收入,現(xiàn)在的問題是我要確認的這部分中有好幾個項目都要開外經(jīng)證,稅率是9%,我稅還沒申報,老師我現(xiàn)在不知道怎么操作合適,就是我現(xiàn)在確認未開票收入的時候是不是就要把外經(jīng)證開出來還是怎么做
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權股份,取得對乙公司的有重大影響,當日,乙公司可辨認凈資產(chǎn)賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認資產(chǎn)和負債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關聯(lián)方關系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務型企業(yè),稅種核定里有服務類的項目,但不是生活服務,開具了生活服務類的發(fā)票,但未進行稅務核定,并申報和繳納了增值稅,這應該怎么辦,稅務核定能補辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務。為了這個推廣服務而發(fā)生的,咖啡費用,餐費,水果費和展會的鮮花費,這些費用都直接計成本嗎?餐費和鮮花費如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現(xiàn)因為這季度有開了專票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應納稅金呢?
老師,你好。請問公司清稅注銷轉入營業(yè)外收入的其他應付款需要交增值稅嗎?謝謝
老師,制造業(yè)每個月繳納社保,我計提時,是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來然后做到借管理費用~社保 還是說總金額怎么按人頭或者工資金額分配?
A企業(yè)在一年前給B企業(yè)對公賬戶匯了一筆款,還沒有開具發(fā)票,由于A企業(yè)經(jīng)營不善,A企業(yè)已注銷,原A企業(yè)的法人代表要求B企業(yè),退還該筆款項到原法人代表的個人卡里,退還之前,B企業(yè)應該讓A企業(yè)提供什么證明,才能給B企業(yè)法人代表退款?
老師什么是勞務稅。 工程用柴油由甲方或總承包單位提供來源,施工隊按實際使用柴油量,按實際使用量每天付款。價格以當?shù)厥袌鰭炫苾r,含13%的稅,可用于抵扣勞務稅。
個體工商戶更正增值稅申報數(shù)據(jù),重新填列專票金額,為什么沒有重新計稅呢