這個需要問一下對方,對方需不需要發(fā)票。不要發(fā)票的話,你做其他業(yè)務收入需要交增值稅,營業(yè)外收入不需要納稅調增。
銀行承兌匯票a轉給b b轉給我們c c收到匯票沖的是b還是a的應收賬款
老師,交印花稅有一項是借款合同,我想問問是雙方都需要交嗎?我公司是出借人的交還是借款人的交印花稅呢
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企業(yè)轉讓辦公樓的增值稅及其附加稅率
老師:開了發(fā)票怎么發(fā)XML格式給對方
老師,退以前年度房產(chǎn)稅如何做分錄
老師,你好,公司長期股權投資49萬,那個公司一直虧損,今年以3283元的價格轉讓了投資股份,這個賬務怎么處理?
請問老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,主營業(yè)務收入是醫(yī)療檢測服務,免稅,現(xiàn)在公司附帶賣一些二類產(chǎn)品,試劑盒或者檢測儀器之類的,請問老師,銷售試劑盒的開票的項目編碼是多少呀?以及稅點按照多少開?賬務處理是記入其他業(yè)務收入還是主營業(yè)務收入?有時候單筆銷售額可能大于檢測項目所有收入金額?
老師 假如有個季度繳納所得稅 我可不可可以先不繳納 害怕后面匯算時 如果不繳納的話退稅麻煩
出口外貿企業(yè),24年CNF模式報關,實際貨值+運費200=總的600,報關貨值400元(含運費),25.7修改了銷項票,這部分做稅款退回稅局,然后做免稅處理,進項轉出填寫在增值稅附表二哪一行
郭老師就是我們現(xiàn)在賬面上固定資產(chǎn)是300多萬,累計折舊也已經(jīng)提了300多萬。嗯,現(xiàn)在原址啊,凈值現(xiàn)在還剩7萬多塊錢吧,然后老板現(xiàn)在讓處理掉。我該怎么辦呢?
能使用嗎?正常使用的話需要銷售出去。
現(xiàn)在的問題就是這些東西應該已經(jīng)沒有了。嗯,但是是什么吧?又說不清楚。是個老企業(yè)會計都換過好幾輪兒了。
他就是在賬里面嗯登的這個明細。明細是寫的建筑工程還是建筑機械呀?
那這個固定資產(chǎn)去了哪里?之前已經(jīng)銷售出去了,你們賬上沒有做還是怎么了?
這個也不知道,估計是銷售出去了。然后賬上沒做處理,一直在提著折舊,然后過了10年,20年的折舊也提完了。但是賬上呢就還存在這個殘值。
估計是已經(jīng)出售出去了,賬面兒上沒做處理。10年,20年過去了,一直在提著折舊。但是東西已經(jīng)沒有了應該。
你需要問清楚了,問下你老板是不是銷售出去了,這涉及到交稅的,現(xiàn)在的公允價值是多少?當時的處置價格是多少?
這個問題現(xiàn)在都哎呀無人問,無人問了。老板,唉,也不知道呀,老板也不知道了。真愁人。
現(xiàn)在就是說嗯已經(jīng)賣出去了,假如說嗯是2010年那個時候賣出去的。賬面兒上沒做處理,那現(xiàn)在這個情況該怎么辦呢?
正常的話如果是一臺挖掘機設備的話,一臺就得20萬左右吧。
那不知道價格按照什么來,但是收錢的時候誰收的收錢的時候收到了吧,個人賬戶收的嗎?
不知道? 那得一點點查了? 收的哪個賬戶? ?也有可能是老板個人
最好問一下你老板,你跟他說如果不知道的話怎么定價格?
成本20萬 賣了多少不知道了
比如說他說賣了25萬 怎么處理呢
借固定資產(chǎn)清理, 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借其他應收款 貸固定資產(chǎn)清理 應交稅費 然后把固定資產(chǎn)清理余額結轉到營業(yè)外收支
固定資產(chǎn)清理要交稅嗎
對的是的,需要交稅
這個借其他應收款 貸固定資產(chǎn)清理什么意思
處置過程對吧 但是為啥交稅呢
當成廢品賣還要交稅嗎
處置出去的固定資產(chǎn)個人收了錢, 當廢品賣也需要交稅 因為她不在免稅范圍以內,你銷售出去的自己用過的產(chǎn)品這個算是
就是我剛剛問您的處置嗯,固定資產(chǎn)當廢品賣的話,嗯,不就是直接做成那個營業(yè)外收入了嗎?不是可以不交增值稅嗎?
廢品銷售免增值稅的政策你發(fā)來我看一下 我沒查到這個政策