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請問老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,主營業(yè)務(wù)收入是醫(yī)療檢測服務(wù),免稅,現(xiàn)在公司附帶賣一些二類產(chǎn)品,試劑盒或者檢測儀器之類的,請問老師,銷售試劑盒的開票的項目編碼是多少呀?以及稅點按照多少開?賬務(wù)處理是記入其他業(yè)務(wù)收入還是主營業(yè)務(wù)收入?有時候單筆銷售額可能大于檢測項目所有收入金額?

2025-08-07 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-07 10:55

病人醫(yī)用試劑 1% 不經(jīng)常發(fā)生的其他業(yè)務(wù)收入,經(jīng)常發(fā)生的主營業(yè)務(wù)收入

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會計處理不正確,處理的初衷是粉飾財務(wù)報表,可能帶來的后果,虛增收入,虛增利潤,財務(wù)報表造假
2022-06-15
你好,同學(xué)。 應(yīng)交稅費貸方260萬,其他應(yīng)付款,預(yù)提稅金這個處理明顯 是不合理。 就相當(dāng)于是將收入確認(rèn)了,但稅沒有確認(rèn),虛增了收入,同時少報了增值稅。 可以美化財務(wù)報表,做到收入大利潤大,同時增值稅少報了。
2020-11-01
你好,同學(xué)。 你這里是增加了收入,卻沒有交稅。 通過增加收入來美化財務(wù)報表,同時又沒有交稅。虛假財務(wù)報表,同時屬于沒有及時 納稅。
2020-11-02
你好 該公司的會計處理是不正確的 應(yīng)該計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額 該公司的做法可能會導(dǎo)致少交增值稅及附加稅
2021-11-29
首先你這里這個預(yù)提稅金的增加額明顯很大,但是銷售收入的話卻沒有本質(zhì)的變化,那么這里說明公司有可能正常交了那個稅金,但是在快遞上沒有確認(rèn)收入了收入。 少做了收入,也就是財務(wù)報表的利潤相對來說不準(zhǔn)確,做少了。
2023-12-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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