收入和成本不匹配有風(fēng)險,尤其是你下一個月收入會小于成本的情況,有隱瞞收入的風(fēng)險
我公司開了張信息技術(shù)服務(wù)發(fā)票,這個的成本是人工,我準(zhǔn)備加幾個人做工資,這張發(fā)票是9月開的,應(yīng)該把把個稅報到9月,但實際這個活是10月干的,給我提供服務(wù)的人員只讓把個稅報到10月,這樣我9月份的利潤就特別高。我是想先在9月坐上工資成本,但個稅是報在10月,這樣可以嗎
老師您好,我們是做技術(shù)推廣服務(wù)的,開了票確認(rèn)收入,但是沒有成本發(fā)票,這老板不給提供(我兼職的),只每個月報了員工工資,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本吶?(成本應(yīng)該就是他們一行人吃飯住宿費這類的)
老師,我公司主營業(yè)務(wù)是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)務(wù)推廣服務(wù)費,收入跟成本是相對應(yīng)的,但是現(xiàn)在有一筆業(yè)務(wù),成本票收到了但是銷項票沒有開具,那我收到的成本票就不能直接計入主營成本,我應(yīng)該計入什么科目呢
老板,您好,我想請問上個月我司銷售了服務(wù),然后人工是成本的,當(dāng)時做了結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬的,那么工資成本是發(fā)生在這個月的,做了計提借:管理費用,主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬,請問老師怎樣可以的嗎?
老師。像考慮到 差旅費也是組成本的費用之一,這個要針對項目來做,似乎不符合,時間上的問題,比如7月發(fā)貨,8月調(diào)試,需要9月才回來,這個費用才知道是多少,那我們做賬不是當(dāng)月銷售了就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,要算出成本嗎?這個時間差的差旅費該怎么做一個精確的統(tǒng)計?
有兩家公司給同一人申報個稅工資,都是7000元工資,每月也都交個稅,那明年匯繳時還交個稅嗎?是不是匯繳只能扣除1個5000元每月?
老師,是不是從今年9月起,都要給每個員工買社保呢?
老師 我二月份的賬 分錄寫錯了 我是小規(guī)模納稅人 申報了但是沒交過稅 能進去軟件反結(jié)賬改嗎?
老師,空調(diào)安裝維修單位,是跟品牌方簽的售后服務(wù)的,以前是個體戶,后來開票超500萬,就變成一般納稅人了,后來解除了幾個品牌,只有一個品牌服務(wù),月開票只有10萬以內(nèi),要怎樣可以變回個體戶?
郭老師還是剛剛的問題,就就是我按照剛剛說的調(diào)整在去年,然后今年的數(shù)據(jù)是會變的,去年是不變對不對?
不交殘保金對公司會有啥不利影響?會產(chǎn)生哪些后果?
老師,請問公司購買商鋪簽訂的買賣合同,印花稅是合同簽訂的時候交?還是辦理房本的時候交呢?
員工福利費沒記應(yīng)付職工薪酬 直接記的管理費用,匯算清繳沒把這部分福利費填a105050職工福利費支出里,問題大嗎老師
老師,個人所得稅為什么累計減除費用是10000了呢
郭老師,我剛剛的問題可以接著問嗎?
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老師,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候可以跟其他的放到一起做嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本a產(chǎn)品,主營業(yè)務(wù)成本b產(chǎn)品。主營業(yè)務(wù)收入推廣費?? 貸:庫存商品A產(chǎn)品,庫存商品b產(chǎn)品,應(yīng)付賬款差旅費 老師用應(yīng)付賬款科目對嗎?還是應(yīng)該用其他應(yīng)付款呢?
是的,對的,個人墊付的話,就是其他應(yīng)付款個人。