是在附表1填第5行,對應(yīng)6%的稅率,主表體現(xiàn)在第1行
我是一般納稅人,這個月9%的開票金額大于實際銷售金額,我想問下,我申報增值稅的時候該怎么申報?導(dǎo)致這個問題的原因是是開票人員沒有看商品銷售總金額,沒控制好就開票了,開超了,現(xiàn)在賬面已經(jīng)處理了,涉及跨年,以前也做了無票收入,重點是現(xiàn)在按實際開票數(shù)申報可以,但是就得改賬面數(shù)據(jù),改報表,就有沒有辦法可以不改報表,不改賬?
老師,公司轉(zhuǎn)讓了6臺汽車超重機,之前以定金19000開了0稅率的二手車發(fā)票的,現(xiàn)在稅局打電話讓他們以銷售合同金額430000元補稅,請問報增值稅的時候我是直接把430000全部填在13%稅率的未開票收入那里,還是19000填開具其他發(fā)票欄,411000填未開票收入?但這申報表上開具其他發(fā)票對應(yīng)銷售額欄次下面只有6%、9%、13%稅率的,沒有0稅率的,而稅局要他按合同金額交稅哦
老師,截圖1寫清楚了,主要問題是涉及分包的附表一第八列不含稅金額要怎么填寫?很多老師說是系統(tǒng)自動帶出來,直接第七列除以1.03,我不這么認為,因為超過30萬,專普票都要繳稅,主表第一行等于二加三行,第二行填寫專票金額是扣除分包后金額,第三行普票是填寫1%銷售額,如果附表一扣除表直接按上面直接除以1.03,那么主表第二行和第三行該如何分配填寫?會有差額,老師可以計算一下再回答我??!
老師好,我是小規(guī)模納稅人,本季度開了勞務(wù)派遣發(fā)票,有專票也有普票,本季度沒超30萬,開專票發(fā)票上不含稅銷售額為159573.47元,稅額為57.28元。象這種申報,附列表資料一填寫后。主表第5行:增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額是怎么填寫的呀,按理說是按專票開的全部收入/1.05=金額,可填寫上去不行,要按發(fā)票上不含稅收入填寫數(shù)據(jù)
老師,我只是一般納稅人,我采購的農(nóng)膜,對方也是一般,給我開的是免稅的發(fā)票,我沒有經(jīng)過加工,直接銷售了,開了13個點的專票出去,我填進項明細表的時候,是填第6欄對吧,農(nóng)產(chǎn)品減免,算稅額,怎么算是讓抵9個點,是進項票的價稅合計金額,除以1.09乘以009計算可以抵扣的稅額嗎?
一般納稅人主表的開票金額不等于全量發(fā)票查詢金額,我查了一下有6%的電梯維護費沒有帶入主表里。問了國稅讓手動修改,但是主表里除了13%的銷售金額,沒有稅率是6%的稅額可以填寫,怎么處理
小規(guī)模6月份開了一筆稅額30元,未超30萬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,7月份紅沖,應(yīng)該怎么做賬
運費支付了不含稅價,對方開了票過來含稅價,那稅額未支付是不是要做營業(yè)外收入?
我們是做咨詢服務(wù)的,有些專家費要提現(xiàn)金,老板要合理合規(guī)提,他說成立一個廣告公司,來提現(xiàn)金。是什么意思啊?
老師,公司放在外面印刷廠的版輥,要入什么科目啊
老師您好,我們有一個長期的項目合同,需要我們提供和預(yù)收賬款等額的銀行保函,開具發(fā)票,當(dāng)時我沒有確認收入,做了預(yù)收款,但是這個項目給了一個延期的通知后也沒有按時間開工,但是之后會開工,那我應(yīng)該什么時候確認收入呢,后續(xù)也是按階段開票付款
老師,增加了進出口權(quán),稅務(wù),外匯,海關(guān),電子口岸,銀行,備案都是之簽發(fā)之日起30天內(nèi)備案嗎
跨境電商備案的網(wǎng)址是什么網(wǎng)址啊 店鋪嗎
網(wǎng)銀開戶操作員用誰的身份證有講究嗎?需要承擔(dān)什么責(zé)任嗎?
您好,老師,我們的財務(wù)軟件是5月建賬的,6月份退款了幾筆,全是2024年的退款,可是賬套里沒有這筆收入,要怎么錄入這筆退6月退款呢?