注銷時在季度預繳所得稅時繳納稅金
10月份報企業(yè)所得稅時,成本不夠,是按9月份以前的所得額去繳納所得稅呢,還是可以繳納一部分(收入已是全年的數(shù)據(jù),成本10月到12月份還有)如果現(xiàn)在繳納全部的所得稅,4季度成本入賬,匯算清繳的時候是否要辦理退稅
老師,我在申報企業(yè)21年第四季度所得稅的時候,當時有緩繳政策,只需要按照50%繳納,其余的以后再繳,但是入賬的時候直接按照實際繳納的50%計提的企業(yè)所得稅,那我現(xiàn)在是反年結(jié)去調(diào)賬,還是把這個50%跟21年匯算清繳的要繳納的所得稅一起入賬比較好呢,
老師,公司要辦理注銷,但現(xiàn)在賬上有一筆15年預繳的所得稅,因為是分公司和總部一起匯算清繳,當年整體虧損,不用繳納企業(yè)所得稅,匯算清繳的時候沒有把預繳的退回,讓以后年度抵扣,但后面公司一直是虧損狀態(tài),現(xiàn)在要注銷,但是稅務(wù)局那面說找不到預繳的記錄,不退。那賬上的預繳的所得稅怎么處理呢?補提所得稅還是轉(zhuǎn)到營業(yè)外呢?
請教一下,準備注銷公司,賬面還有存貨和固定資產(chǎn),這是在第四季度所得稅申報時等同銷售收入申報及繳納稅款,然后再申報匯算清繳,最后做清算企業(yè)所得稅嗎
老師,你好!季度所得稅預繳申報的時候?qū)⒁还P營業(yè)外收入填報到不征稅收入,年度所得稅匯算清繳要將此筆收入改為征稅收入,如何填報?是否會有滯納金產(chǎn)生?
老師,實際工作中,小規(guī)模申報,點擊“我要填表”,進去之后的表,是空白表,還是有稅局推送的數(shù)據(jù)?點擊“預覽報表”,進去之后,是空白表,還是有稅局推送的數(shù)據(jù)?
老板拿個人抬頭的發(fā)票,收據(jù)等的過來,我們可以做賬嗎?
老師,我們公司有對外出口美國,要確認美國的應(yīng)收賬款,請問一下當日匯率在哪里查看?(怎么取數(shù)用中間價還是市場報價)?如果我要把美元兌換成人民幣(那銀行的買入價又在哪里查看?)
出租人什么時候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時候又用應(yīng)收融資租賃款
個稅應(yīng)發(fā)數(shù)據(jù)跟工資附件應(yīng)發(fā)數(shù)據(jù)不一致,存在稅務(wù)風險嗎,個稅申報大于工資應(yīng)發(fā)數(shù)據(jù)
請問建筑行業(yè)什么情況下的轉(zhuǎn)賬需要提供合同和結(jié)算單?
老師,請問如果失業(yè)了,并合法申領(lǐng)了失業(yè)保險,在此期間朋友要他幫忙做下法律代表人的授權(quán)委托人,也沒有給他一分錢,他就只幫忙以這個公司的名義和其他公司簽了個中標合同,但這個公司和他自己本人沒有簽任何合同,也沒有給他任何錢,因為那個朋友在另一個省,太遠了不好過去,他純粹就是幫個忙,這個對他領(lǐng)取失業(yè)保險有沒有影響?
老師,請問如果已經(jīng)失業(yè)了,并合法申請了失業(yè)保險,但是在此期間一個朋友的公司要她每個月給她公司報下稅,一個月給她打幾百千把錢左右,就是口頭上說的,并且沒有簽任何合同,這個還能領(lǐng)失業(yè)保險嗎?
平臺收入提現(xiàn)進了公賬,要計營業(yè)額嗎,報稅咋報
下列各項中,不會提高公司流動比率的有( AB )A公司用銀行存款購置新新生產(chǎn)線 B公司從商業(yè)銀行取得長期借款 C公司收到客戶上期所欠貨款 D公司向供應(yīng)商預付原材料采購款 對B答案不能夠理解,B是不是錯的勒, 流動比率(假設(shè)1/2)=流動資產(chǎn)/流動負債,貸款分錄借銀行存款1貸長期借款1 則流動比率為(1+1)/(2+1)=2/3 大于1/2,明顯就提高了呀
清算申報里面就不用再重復繳納了對吧
是的,不需要重復交的
好的,就相當于我在賬上做了轉(zhuǎn)收入的分錄,又在季度申報中繳納了企業(yè)所得稅,這一項工作就結(jié)束了,清算的時候就沒有這個事情了,對不
清算的時候還是要體現(xiàn)那個收入的,只是已經(jīng)交了稅就不用再交了
但是,我那個收入可以填,彌補虧損那里填不進去
就相當于在清算申報那里要多交很多稅
它也沒有識別到,季度申報的時候,繳納過的稅金
清算申報可以填彌補虧損的,也是就是匯算清繳
系統(tǒng)里面填不了,也沒有自動帶出來,就很奇怪
匯算的時候應(yīng)該有彌補虧損明細表的
謝謝 我再看看
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
老師,再請教一下,我在季度申報里面是享受了小微減免的,清算申報是不是沒有減免這個優(yōu)惠政策呢,這樣是不是繳稅就少交了呢
匯算還是一樣的享受小微的
是這個表,我知道所得稅匯算清繳是可以享受的,現(xiàn)在是困在了圖片上這張表
14行填減免的20%就行了