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公司注銷的時候,有一筆向股東的款項,無力償還,轉(zhuǎn)為其他收入,需要繳納企業(yè)所得稅,具體怎么繳納,是注銷時在季度預繳所得稅時繳納稅金還是清算申報時繳納呢

2025-08-05 16:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-05 16:49

注銷時在季度預繳所得稅時繳納稅金

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快賬用戶9196 追問 2025-08-05 16:50

清算申報里面就不用再重復繳納了對吧

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齊紅老師 解答 2025-08-05 16:52

是的,不需要重復交的

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快賬用戶9196 追問 2025-08-05 16:58

好的,就相當于我在賬上做了轉(zhuǎn)收入的分錄,又在季度申報中繳納了企業(yè)所得稅,這一項工作就結(jié)束了,清算的時候就沒有這個事情了,對不

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齊紅老師 解答 2025-08-05 17:03

清算的時候還是要體現(xiàn)那個收入的,只是已經(jīng)交了稅就不用再交了

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快賬用戶9196 追問 2025-08-05 17:04

但是,我那個收入可以填,彌補虧損那里填不進去

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快賬用戶9196 追問 2025-08-05 17:04

就相當于在清算申報那里要多交很多稅

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快賬用戶9196 追問 2025-08-05 17:04

它也沒有識別到,季度申報的時候,繳納過的稅金

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齊紅老師 解答 2025-08-05 17:06

清算申報可以填彌補虧損的,也是就是匯算清繳

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快賬用戶9196 追問 2025-08-05 17:07

系統(tǒng)里面填不了,也沒有自動帶出來,就很奇怪

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齊紅老師 解答 2025-08-05 17:08

匯算的時候應(yīng)該有彌補虧損明細表的

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快賬用戶9196 追問 2025-08-05 17:11

謝謝 我再看看

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齊紅老師 解答 2025-08-05 17:13

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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快賬用戶9196 追問 2025-08-05 17:23

老師,再請教一下,我在季度申報里面是享受了小微減免的,清算申報是不是沒有減免這個優(yōu)惠政策呢,這樣是不是繳稅就少交了呢

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齊紅老師 解答 2025-08-05 17:26

匯算還是一樣的享受小微的

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快賬用戶9196 追問 2025-08-05 17:30

是這個表,我知道所得稅匯算清繳是可以享受的,現(xiàn)在是困在了圖片上這張表

是這個表,我知道所得稅匯算清繳是可以享受的,現(xiàn)在是困在了圖片上這張表
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齊紅老師 解答 2025-08-05 17:33

14行填減免的20%就行了

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注銷時在季度預繳所得稅時繳納稅金
2025-08-05
你好;? ? ? 是的;? ?先按期申報;? 在做? 所屬經(jīng)營期的? 匯算; 多退少補? ?
2022-12-14
您好,當月或季度繳都可以。另外我們還是先還給股東,股東再轉(zhuǎn)款且備注“投資款”,這樣才能驗資的,以后會不會有驗資需求要先規(guī)范準備好
2024-05-25
彌補虧損還是沒有利潤就不交所得稅
2025-05-10
你好嫉妒,預交就可以彌補虧損。
2021-10-07
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