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你好老師,之前收到一筆費(fèi)用已經(jīng)計入了其他業(yè)務(wù)收入,,那現(xiàn)在這筆費(fèi)用被要求需退還對方,公司沒錢退還,但是要做退還流程,,之后讓對方在后面的消費(fèi)中抵扣,,,那這樣我財務(wù)處理要怎么做?

2025-08-04 14:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-04 14:14

借:其他應(yīng)收款 負(fù)數(shù) 貸:其他業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅 負(fù)數(shù)

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快賬用戶2575 追問 2025-08-04 14:17

其他業(yè)務(wù)收入都是以前年度的都結(jié)轉(zhuǎn)損益了,還能做負(fù)數(shù)?

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齊紅老師 解答 2025-08-04 14:18

你是開負(fù)數(shù)發(fā)票沖今年的收入

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快賬用戶2575 追問 2025-08-04 14:21

沒開發(fā)票,是退給你個人,之前也是個人收錢的收據(jù)入賬不是主營業(yè)務(wù)收入,,,現(xiàn)在要退錢沒錢退?能不能開個預(yù)收款的收據(jù)?從之后他消費(fèi)中抵扣,直到抵扣完?

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齊紅老師 解答 2025-08-04 14:21

借:其他應(yīng)收款 負(fù)數(shù) 貸:利潤分配-未分配利潤 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅 負(fù)數(shù)

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快賬用戶2575 追問 2025-08-04 14:32

之前收款時是,借:銀行存款 ? 貸:其他業(yè)務(wù)收入 ?都結(jié)轉(zhuǎn)損益了好幾年了 現(xiàn)在退款得從我們的主營業(yè)務(wù)收入去抵扣這個每次用多少抵扣多少這樣,,對方意思現(xiàn)在沒錢但是要預(yù)收款收據(jù)開個給他,,所以我問,預(yù)收款收據(jù)怎么入賬???之后他發(fā)生主營業(yè)務(wù)消費(fèi)時我又是怎么入賬?

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齊紅老師 解答 2025-08-04 14:34

沒明白為啥要退款呢?

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快賬用戶2575 追問 2025-08-04 14:37

檢查這項費(fèi)用不合規(guī)收取,被要求退

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齊紅老師 解答 2025-08-04 14:39

那么以后他直接來消費(fèi)就行,不另外收費(fèi)

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快賬用戶2575 追問 2025-08-04 14:49

是的,那之前收費(fèi)的這個,我賬上需不需要怎么操作抵扣呢?賬外計?抵扣的不作為收入?

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齊紅老師 解答 2025-08-04 14:53

后邊的消費(fèi)不做收入,也不做賬就行

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