借:其他應(yīng)收款 負(fù)數(shù) 貸:其他業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅 負(fù)數(shù)
老師,想咨詢下,公司有部分員沒有購買社保,這部分需要怎么合理化
大量取現(xiàn)給公司股東會不會被監(jiān)控
現(xiàn)在收到1筆錢,可以發(fā)放去年的年終獎嗎?沒有申報個稅,這月發(fā)了后,再下月申報,這個年終獎屬于哪一年的?和工資獨(dú)立核算,一年只能用一次,這月發(fā)放屬于哪一年的?
你好,我購買材料8元,對方給我開了10元的發(fā)票,我怎么入賬?
個稅補(bǔ)申報繳納的增值稅及附加稅怎么做分錄
為什么收到跨越紅字發(fā)票還要在申報表做進(jìn)項轉(zhuǎn)出呢?紅字發(fā)票入賬已經(jīng)減少了當(dāng)期的進(jìn)項稅額啊?
無票支出,可以直接借:利潤分配-未分配利潤,貸:庫存現(xiàn)金或者銀行存款嗎?省的匯算清繳的時候忘記調(diào)增了
小名用其他公司—A公司(不是小名公司)中標(biāo)10萬的合同(包工包料)小名從A公司購買4萬元的變壓器,其余小名負(fù)責(zé)這個項目,A公司只中標(biāo)和收款,私下還是要退給小名,請問小名稅款怎么算
老師,我我4月份抵扣勾選了不能抵扣的增值稅已申報了,沒繳費(fèi),現(xiàn)在8月份要做轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額,但是電子稅務(wù)局是不是必須作廢5月份增值稅申報表才能撤銷之前勾選的不能抵扣的進(jìn)項稅發(fā)票,
老師,外貿(mào)公司有這樣的情況,我們從A單位購進(jìn)的機(jī)械設(shè)備出口,但是A單位發(fā)動機(jī)緊張,我們就自己從B單位采購的發(fā)動機(jī),但是報關(guān)只能報機(jī)械設(shè)備,這樣的話,B單位的發(fā)動機(jī)可以取得普票計入機(jī)械成本不退稅嗎?
其他業(yè)務(wù)收入都是以前年度的都結(jié)轉(zhuǎn)損益了,還能做負(fù)數(shù)?
你是開負(fù)數(shù)發(fā)票沖今年的收入
沒開發(fā)票,是退給你個人,之前也是個人收錢的收據(jù)入賬不是主營業(yè)務(wù)收入,,,現(xiàn)在要退錢沒錢退?能不能開個預(yù)收款的收據(jù)?從之后他消費(fèi)中抵扣,直到抵扣完?
借:其他應(yīng)收款 負(fù)數(shù) 貸:利潤分配-未分配利潤 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅 負(fù)數(shù)
之前收款時是,借:銀行存款 ? 貸:其他業(yè)務(wù)收入 ?都結(jié)轉(zhuǎn)損益了好幾年了 現(xiàn)在退款得從我們的主營業(yè)務(wù)收入去抵扣這個每次用多少抵扣多少這樣,,對方意思現(xiàn)在沒錢但是要預(yù)收款收據(jù)開個給他,,所以我問,預(yù)收款收據(jù)怎么入賬???之后他發(fā)生主營業(yè)務(wù)消費(fèi)時我又是怎么入賬?
沒明白為啥要退款呢?
檢查這項費(fèi)用不合規(guī)收取,被要求退
那么以后他直接來消費(fèi)就行,不另外收費(fèi)
是的,那之前收費(fèi)的這個,我賬上需不需要怎么操作抵扣呢?賬外計?抵扣的不作為收入?
后邊的消費(fèi)不做收入,也不做賬就行