你好,你認證過就要轉(zhuǎn)出。 入賬不一定轉(zhuǎn)出,要在申報表上轉(zhuǎn)出才是真的轉(zhuǎn)出。
七月的發(fā)票開錯了,八月申請開具紅字發(fā)票信息表,八月增值稅申報表已經(jīng)做了進項轉(zhuǎn)出,但我是九月才收到紅字發(fā)票和更正的藍字發(fā)票,也是在九月才做了紅字發(fā)票賬務處理,請問我在申報九月增值稅時如何把已經(jīng)轉(zhuǎn)出的進項稅額轉(zhuǎn)回來,因為有轉(zhuǎn)出進項稅額所以現(xiàn)在申報表上的期末留抵跟賬務上的不一致。
請教老師:當月開了紅字發(fā)票信息表,報稅時已轉(zhuǎn)出,未收到紅字發(fā)票,下月才收到紅字發(fā)票,應怎么做賬?請分別列出本月作申請時的分錄,及收到發(fā)票時的分錄;進項稅額轉(zhuǎn)出月末需要結(jié)平嗎?
請問2月開了紅字信息表,銷售方2月也紅沖了發(fā)票。但2月我公司未收到紅字發(fā)票。而且2月賬里也沒做進項稅轉(zhuǎn)出。那申報時需要填進項轉(zhuǎn)出金額嘛?還是等收到紅字發(fā)票后做賬做了進項轉(zhuǎn)出,再申報填進項轉(zhuǎn)出金額
老師,請問下,我公司是一般納稅人,收到紅字進項發(fā)票,報稅的時候,進項表彈出了紅字發(fā)票金額,那我收到這張紅字發(fā)票的時候要怎么做賬呢
我們開了紅字發(fā)票信息表給對方,但對方兩年了還未開紅字發(fā)票給我們,之前的會計己經(jīng)做賬,但報稅人員末報進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在申報表和賬上的進項稅額轉(zhuǎn)出的金額不一致,應該怎么辦?申報表做進項轉(zhuǎn)出嗎?但沒有收到紅字發(fā)票呀
出口貨物,一般貿(mào)易和跨境電商,賬務處理方面有什么區(qū)別嗎?
老師,我們是代理記賬公司,客戶自己開發(fā)票自己勾選認證,我們只記賬,如果虛開我們有責任嗎?
老師,實際工作中,實行小企業(yè)會計準則的商貿(mào)企業(yè)會常用到“存貨跌價準備”,這個科目嗎?
小規(guī)模,稅務局查賬嗎
。公司做的是電商推廣的,我們收到一筆收入,合同期三個月,我確認收入是分期確認還是開票后一次性確認收入
算息稅前利潤要減去固定成本,這個固定成本包含折舊不老師
老師好,員工打車開的普通發(fā)票的,但不是滴滴的發(fā)票,交通工具類型上寫著出租車三個字,這樣能普票可以抵扣稅嗎?
請問老師,從哪些公司或個人處采購樹苗可以按9%計算抵扣增值稅?
老師,員工工資沒有發(fā)放,但是計提了,計提的分錄是借管理費用工資,貸應付工資,由于工資沒有發(fā)放,稅務局說管理費用的工資變成多列的成本
我單位去年收到專票已經(jīng)認證抵扣,現(xiàn)在要沖紅重新,怎么做賬務處理及怎么報稅?
我明白了,紅字在勾選的時候沒有,所以及時是賬上做了,是吧?
你好,是的,就是這樣了。