同學(xué),你好
工資還可能計入生產(chǎn)成本里面
乙方銷售部門產(chǎn)生的員工工資,計提時計入銷售費(fèi)用,管理部門計入管理費(fèi)用,研發(fā)部門計入主營業(yè)務(wù)收入,乙方計提工資分錄如下 借:銷售費(fèi)用-工資 主營業(yè)務(wù)收入-工資 管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬-公積金 分錄這樣寫對嗎?
乙方銷售部門產(chǎn)生的員工工資,計提時銷售部門計入銷售費(fèi)用,管理部門計入管理費(fèi)用,研發(fā)部門計入主營業(yè)務(wù)成本,乙方計提工資分錄如下 借:銷售費(fèi)用-工資 主營業(yè)務(wù)成本-工資 管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬-公積金 分錄這樣寫對嗎?
老師好,2023年1-3月份的計提工資我計入管理費(fèi)用—管理人員職工薪酬,貸記應(yīng)付職工薪酬—工資,從4月份到現(xiàn)在的工資我記入管理費(fèi)用—工資貸應(yīng)付職工薪酬—工資,我想把管理費(fèi)用工資并入一起,怎么合并呢
你好,老師,我現(xiàn)在想補(bǔ)發(fā)二二年的工資,但是之前在帳上沒有計提工資,現(xiàn)在想補(bǔ)發(fā)以往的工資,我現(xiàn)在如果計提這個工資的話能算到這個費(fèi)用里面嗎?這樣做可以嗎老師?
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21題,甲方由于貨車發(fā)生事故,這個不是屬于相當(dāng)于不可抗力嗎,他也不想發(fā)生事故啊,那如果是這樣的話,不是選D嗎?22題,A選項,背書的時候用了粘單,只要是用了粘單的,他們在交接處和票據(jù)上是都蓋章了啊,我以前經(jīng)常干這事,承兌匯票貼上粘單,在連接處蓋,在后面還蓋啊
公司有出租門店,收租金是借應(yīng)收賬款嗎
外購貨物作為職工福利,怎么做賬。需要視同銷售確認(rèn)收入繳納增值稅嗎
老師好,請問執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則如何計提壞賬準(zhǔn)備?選擇哪種方法?相應(yīng)的計提壞賬率多少合適?能否寫下有關(guān)的會計分錄?謝謝!
老師,什么叫反向開票
開不征稅發(fā)票加油卡充6000元,會計分錄怎么做?
政府??顚S醚a(bǔ)貼,科目單獨(dú)設(shè)立了遞延收益,本年內(nèi)的用專款專用資金支付的費(fèi)用,能不能一次性在年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,這樣是否符合對該資金單獨(dú)核算了
旅游行業(yè),科目余額表未交增值稅-126510.01,銷項稅額4895.49,減免稅額借方280,進(jìn)項稅344.38,申報系統(tǒng)留底是23161.69,怎么把賬調(diào)跟稅務(wù)賬一致
如果是計入了生產(chǎn)成本,在企業(yè)所得稅匯算清繳之前要發(fā)放出去嗎?這部分工資
同學(xué),你好
要發(fā)出去,要申報個稅
這個和申報個稅有什么關(guān)系?
同學(xué),你好 工資要申報個稅的。申報個稅,算是證明這個工資實際發(fā)生了
應(yīng)付職工薪酬工資的借方發(fā)生額要和個人所得稅的申報稅金額一致嗎?
同學(xué),你好 一般來說,個稅申報的工資總金額與應(yīng)付職工薪酬的借方總金額是一致的,因為個稅是根據(jù)應(yīng)付職工薪酬的借方總金額來計算的。但是也有一定的差異存在,主要原因有: 一是因為應(yīng)付職工薪酬的借方總金額包含了職工的各項補(bǔ)貼,而個稅申報的工資金額是只包含實發(fā)的工資和績效收入的; 二是有些職工在開具的發(fā)票里會按照一定的比例扣稅,而如果企業(yè)沒有給住扣稅,那么在個稅中也會承擔(dān)這部分費(fèi)用; 三是根據(jù)不同地區(qū)的不同政策,可能會出現(xiàn)一些額外的扣稅,這部分也在個稅中報稅; 最后,個稅也包括基本養(yǎng)老保險費(fèi)、失業(yè)保險費(fèi)、醫(yī)療保險費(fèi)等五險一金,由于單位也要繳納,所以總額也可能會有所差異。 總之,個稅申報的工資總金額與應(yīng)付職工薪酬的借方總金額一般是一致的,但是也可能會存在一定的差別,企業(yè)在計算職工的個稅時,要仔細(xì)核對計算后的個稅與應(yīng)付職工薪酬的借方總金額的差異,以確保準(zhǔn)確無誤。