小規(guī)模期間的會(huì)計(jì)分錄可以簡(jiǎn)化 也可以按照詳細(xì)的做 就是確認(rèn)未交增值稅
小規(guī)模納稅人,結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅,是每個(gè)季度末結(jié)轉(zhuǎn)嗎,每個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),也不處理,累計(jì)到季度末以后,如果沒有超過(guò)30萬(wàn),就一次性結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額收入嗎
小規(guī)模納稅人,季度不超過(guò)30萬(wàn),不需要繳納增值稅,但是開有發(fā)票,發(fā)票上得稅額也已經(jīng)貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,到月末的時(shí)候要怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)銷項(xiàng)稅
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,我們10月份剛辦理的稅務(wù)登記,我們10月11月12月這一季度銷售收入80萬(wàn),這一季度超過(guò)45萬(wàn)免征額了需要交增值稅,但我又聽說(shuō)一年不超過(guò)180萬(wàn)可以免交增值稅,我們這種情況需要交增值稅嗎,我是河南的
你好,小規(guī)模納稅人第1季度。普票的開票額不足10萬(wàn)。增值稅減免的時(shí)候應(yīng)做會(huì)計(jì)分錄。借記應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅額。貸記營(yíng)業(yè)外收入。在第1季度季末的時(shí)候。我看到還有一筆會(huì)計(jì)分錄為結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。小規(guī)模的需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
個(gè)體工商戶增值稅稅率為1,季度不超30萬(wàn)免交增值稅,季度營(yíng)業(yè)額超30萬(wàn),所有營(yíng)業(yè)額都需要繳納增值稅,例7--9月,我在7月底時(shí)候營(yíng)業(yè)額為10萬(wàn),但我不知道在季度末時(shí)候能不能達(dá)到30萬(wàn),那我此時(shí)記賬時(shí),是否要做增值稅銷項(xiàng)稅的憑證,如果我7月份做了銷項(xiàng)稅的憑證,結(jié)果在季度末營(yíng)業(yè)額沒有達(dá)到30萬(wàn),或者現(xiàn)在沒有做銷項(xiàng)稅的憑證,所有收入都直接放到了銀行存款科目,結(jié)果季度末營(yíng)業(yè)額超了30萬(wàn),我銷項(xiàng)稅會(huì)計(jì)憑證該怎么做呢?
物流運(yùn)輸公司是小規(guī)模納稅人,取不了對(duì)方給開的發(fā)票,對(duì)方全是個(gè)人且不給開,公司總是往外開票,這種情況怎么做才能少往外開?
老師 公司換法人了 稅務(wù)局也變更了 但是法人登錄時(shí)提示不是關(guān)聯(lián)企業(yè) 是什么原因
一家公司一套完整的報(bào)表都包括哪些 我們是建筑公司
跨省作業(yè),之前都預(yù)繳了,這兩次沒有預(yù)繳,怎么辦?
老師,我用電子的做賬的,為何我看這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,期末資產(chǎn)總額是2069489.98,負(fù)債和所有者權(quán)益是2136296.61元,是哪里出來(lái)問(wèn)題,這個(gè)電子做賬還要另外填資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
有兩個(gè)問(wèn)題:1、第一、第二個(gè)20%代表什么,為什么要乘兩次?2、橫線部分代表什么意思?我理解的就是(10000+100)×20%
系統(tǒng)上就是顯示的是占用土地面積,是要扣除房產(chǎn)占用的面積?那房產(chǎn)占用的土地面積不要交土地使用稅嗎
小規(guī)模納稅人取得對(duì)方給開的票,年底用不完,可以轉(zhuǎn)到下一年作費(fèi)用抵嗎?
小規(guī)模納稅人銷售貨物開具專票幾個(gè)點(diǎn)
員工持工會(huì)卡到公司的超市買了60元商品,那么1折優(yōu)惠,只要54元,做收入確認(rèn)54元對(duì)嗎?