你好,你是軟件做的嗎?損益類的科目結(jié)轉(zhuǎn)了沒有?
老師,請教一問題,資產(chǎn)負(fù)債表試算不平衡,但是資產(chǎn)和科目余額表的資產(chǎn)能對上,負(fù)債和所有者權(quán)益也和科目余額表能對上,請問這個(gè)差異一般是什么原因。我該怎么做
現(xiàn)在做2020年12月末的賬時(shí),有個(gè)工程施工-間接費(fèi)用沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,導(dǎo)致出報(bào)表時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,資產(chǎn)總數(shù)≠負(fù)債?所有者權(quán)益總和,這怎么辦呢?不平衡有沒有事?工程施工不是可以跨年結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?但是不結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負(fù)債表不平衡咋辦
你好老師,我想咨詢點(diǎn)問題,就是我這邊財(cái)務(wù)報(bào)表出的財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)上就是軟件出財(cái)務(wù)報(bào)表,還有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表都是平的,數(shù)字也是都都能對起來,可是我在嗯,申報(bào)企業(yè)所得稅就是登錄這個(gè)系統(tǒng),參申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表里面他那個(gè)利潤表里面的凈利潤總額就是靜靜利潤的,累計(jì)總額嗯,加上資產(chǎn)負(fù)債表,七出的金額,他不等于資產(chǎn)負(fù)債表,就是資產(chǎn)負(fù)債表,所有者權(quán)益的所有者權(quán)益的七
老師,我這個(gè)賬在金蝶軟件生成資產(chǎn)負(fù)債表查看,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)期末合計(jì)數(shù)不等于負(fù)債?所有者權(quán)益的期末合計(jì)數(shù)。我要怎么查那里出的問題?
老師,我的帳到11月月末結(jié)賬資產(chǎn)負(fù)債表都是平的,12月只有工資、計(jì)提和交納房產(chǎn)稅,然后12月結(jié)轉(zhuǎn)之后資產(chǎn)負(fù)債表就不平了呢?用銀行交稅資產(chǎn)減少了,其他應(yīng)付款負(fù)債增加了,那所有者權(quán)益為什么沒變化呢?問題會(huì)出在哪里呢
老師,這個(gè)稅務(wù)代開的建筑服務(wù)發(fā)票需要我們申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師實(shí)收資本是100第一年虧嗎20,所有者權(quán)益凈額是80,第二年盁利20,凈額是多少
公司收到建行融信通的貨款 會(huì)計(jì)分錄要怎么寫,跟收到承兌一樣嗎
老師,我方是生產(chǎn)加工制造企業(yè),有幾千塊錢的出口有報(bào)關(guān)單了,是國內(nèi)工廠制造工業(yè)成品出口一點(diǎn)樣品,但是是委托代理出口雙抬頭的報(bào)關(guān)單。我聽課說出口退稅申請需要采集一下,這個(gè)在電子稅務(wù)局哪里采集呢?填哪個(gè)單子上的啥號(hào)碼呢?你告訴下最好有圖和視頻
2024年的一道綜合題,我問其中一個(gè)問題:編制與業(yè)績補(bǔ)償相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄? 2×22年12月31日,甲公司通過銀行存款轉(zhuǎn)賬支付15 000萬元從第三方個(gè)人股東乙購入丁公司70%股權(quán),評估費(fèi)300萬元,通過銀行存款轉(zhuǎn)賬支付。 同時(shí)丁公司的個(gè)人股東承諾,如果甲公司收購丁公司后18個(gè)月內(nèi)丁公司的凈利潤累計(jì)未達(dá)到1 600萬元,個(gè)人股東乙將支付業(yè)績補(bǔ)償金,即以銀行存款向甲公司補(bǔ)償凈利潤差額。購買日甲公司預(yù)計(jì)丁公司極有可能達(dá)到1600萬元的凈利潤指標(biāo)。 資料二:2×23年6月30日,甲公司發(fā)現(xiàn)購買丁公司股權(quán)時(shí)確認(rèn)的專利技術(shù)M存在侵權(quán)問題,預(yù)計(jì)無法為企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)利益,個(gè)人股東同意退還股權(quán)購買價(jià)款2 000萬元,同時(shí),甲公司關(guān)注到2×23年上半年的市場行情出現(xiàn)下滑,預(yù)計(jì)收購時(shí)約定的丁公司凈利潤指標(biāo)很可能達(dá)不到,預(yù)計(jì)未來能夠取得的業(yè)績補(bǔ)償金為300萬元。
老師負(fù)債表上可以這樣看嗎,實(shí)收資本減去未分配利潤或加上
現(xiàn)金支付的工資,稅務(wù)不認(rèn)可嗎?
你好老師,如果我這個(gè)月的增值稅有留底,然后后面好幾個(gè)月都用不完,在后面幾個(gè)月里面這個(gè)增值稅這筆業(yè)務(wù)就不需要做了,對吧?老師
續(xù)郭老師上個(gè)問題。那我調(diào)去年的賬,能不能不調(diào)收入,成本少結(jié)轉(zhuǎn)!沒有結(jié)轉(zhuǎn)的繼續(xù)留到工程施工科目里
建筑行業(yè)賬務(wù)處理,會(huì)用哪些分錄,詳細(xì)一些
老師,我是軟件做賬的,還沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益
是要結(jié)轉(zhuǎn)損益才能平衡嗎?
是的,你沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益的話,他就會(huì)不平。
老師,之前的會(huì)計(jì)做的城建稅,教育稅,地方教育稅都是按沒有打折后計(jì)提的,但交納都是按打折后做的,這導(dǎo)致這三樣科目上余額很多了,我該怎么沖紅,是可以年度最后再去沖紅還是得每一個(gè)月返回去一個(gè)一個(gè)月去做沖紅。
借應(yīng)交稅借稅金及附加負(fù)數(shù) 一次沖就可以 跨年了用利潤分配未分配利潤
老師,這個(gè)是今年一月份開始這么做的,我12月份做賬的時(shí)候一次性沖紅可以不?用什么科目,就用借稅金及附加應(yīng)交城建稅_教育附加_地方教育附加,貸利潤分配未分配利潤,是嗎?
可以 借應(yīng)交稅費(fèi)借稅金及附加負(fù)數(shù) 當(dāng)年的這么做
老師,那今年的怎么做
這個(gè)就是今年的做法