你好,是按照轉(zhuǎn)股當(dāng)月的資產(chǎn)負(fù)債表是基礎(chǔ)才對的
老師您好,請問利潤表里面所得稅費(fèi)用是正數(shù)要交,那當(dāng)月的資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)出這個(gè)數(shù)來了嗎?他們之間有勾稽關(guān)系嗎?
老師,我們企業(yè)這個(gè)月本年齡累計(jì)凈利潤是5萬多,這個(gè)月要報(bào)所得稅,本來要交稅的,但是這個(gè)所得稅報(bào)表中有一項(xiàng)是:減:彌補(bǔ)以前年度虧損 就不用交稅了,是這樣嗎?老師
老師,我們公司4月份做了股權(quán)轉(zhuǎn)讓。當(dāng)時(shí)給稅務(wù)局提供的報(bào)表是未分配利潤15萬元,。(當(dāng)時(shí)按這個(gè)15萬交的個(gè)人所得稅)但是當(dāng)時(shí)稅務(wù)系統(tǒng)的是70萬元,現(xiàn)在稅務(wù)局查出來提供的報(bào)表和實(shí)際的不一致,讓補(bǔ)交個(gè)人所得稅,請問有啥辦法解決下這事嗎?
老師我想問下,就是在這月季度預(yù)交企業(yè)所得的時(shí)候,產(chǎn)生所得稅1235元,我看申報(bào)表有一項(xiàng)是彌補(bǔ)以前年度虧損,這個(gè)數(shù)是填去年的數(shù)虧損數(shù)嗎
老師,請問一下公司要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表里面費(fèi)用沒有發(fā)票的差不多有50萬左右,但是也做成費(fèi)用了,等企業(yè)所得匯算清繳再納稅調(diào)增。但是這個(gè)月需要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,看12月份財(cái)務(wù)報(bào)表的凈資產(chǎn)額來交個(gè)稅。這樣需要在12月份財(cái)務(wù)報(bào)表里面就納稅調(diào)增還是等匯算清繳時(shí)候呢
老師,還遇到這種情況。付款到A公司,也有實(shí)際的交易,但是他們從B公司開票,這種情況怎么去解釋呀,或者需要什么手續(xù)來完善,和B簽合同,可是款項(xiàng)怎么辦呢,讓B出委托付款可不可以
假如12月買了車,預(yù)繳四季度所得稅時(shí)能填表享受一次性稅前扣除嗎
老師,公司前期裝修付了一些私帳,沒有開票,這個(gè)可以什么辦法計(jì)入成本
有限公司的股東可以是小規(guī)模公司嗎
老師,我們這個(gè)月賣了自用的二手汽車,只是有一張機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,還沒收款了,這個(gè)月也需要根據(jù)機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票上的車價(jià)合計(jì)金額價(jià)稅分離報(bào)稅,對吧?
老師 我想咨詢一下 一個(gè)公司 都交社保 然后其中一個(gè)人 沒到退休年齡呢 不想交社保 這種情況允許嗎
老師想統(tǒng)計(jì)本年含稅收入,是不是本年?duì)I業(yè)收入貸方累計(jì)發(fā)生額+銷項(xiàng)稅累計(jì)數(shù)
老師好;兼職協(xié)議有沒有要求簽多長時(shí)間?
老師,我們領(lǐng)導(dǎo)要求,電話費(fèi)報(bào)銷后附通話記錄之類的明細(xì),那是啥了,我怎么弄
老師,現(xiàn)在才發(fā)一月份工資,怎么做賬呢?
請問一下這個(gè)有相關(guān)文件依據(jù)沒有
這個(gè)沒具體的文件,但是轉(zhuǎn)股是當(dāng)月的事情,最近的財(cái)務(wù)報(bào)表