貨物返利開負(fù)數(shù)發(fā)票,是因?yàn)槠浔举|(zhì)是原銷售的價(jià)格折讓: 200 元貨物返利相當(dāng)于客戶少付 200 元,原應(yīng)收 1200 元需調(diào)整為 1000 元,負(fù)數(shù)發(fā)票沖減的正是這 200 元 “虛擬欠款減少”。 既符合稅務(wù)對(duì)銷售折讓的開票要求(沖減銷項(xiàng)稅),也讓賬務(wù)上應(yīng)收金額與實(shí)際應(yīng)收回的 1000 元(等價(jià)于 1000 元現(xiàn)金 %2B 200 元貨物)匹配,邏輯合理。
我們是汽車4S店,客戶的二手車置換補(bǔ)貼是我們向廠家提交材料,廠家以返利的形式返給我的返利賬戶上,后期給我們沖抵進(jìn)貨款,我們收到廠家的發(fā)票是負(fù)數(shù)提現(xiàn),這筆錢我們退給客戶,客戶是沒法開票給我的,那這個(gè)我們應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理吶
供貨方為什么要給購(gòu)貨方返利,比如說供貨方從購(gòu)貨方得到銷售款100元,供貨方再返利給購(gòu)貨方10元,相當(dāng)于供貨方只得到了90元是嗎,對(duì)于購(gòu)貨方商場(chǎng)來說得到的10元,根據(jù)供貨方開具的紅字發(fā)票,就紅沖進(jìn)項(xiàng)嗎,供貨方就直接沖收入,沖銷項(xiàng)嗎,萬一之前開進(jìn)來的100元已做抵扣了呢,就不能紅沖了是嗎。第二種購(gòu)貨方開普通發(fā)票10元,那10元來說,怎么做賬,供貨方就是作為銷售費(fèi)用嗎
供應(yīng)商送貨和合同有出入,開票是按照合同來開,但是合同的數(shù)量比實(shí)際送貨少42元,錢還沒付,我這個(gè)怎么做賬呢,送貨已經(jīng)入進(jìn)貨系統(tǒng)了,借原材料,進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)付賬款,那我如果改合同和送貨單一致,發(fā)票多開42元不用管可以嗎。供應(yīng)商那邊不愿意重開發(fā)票
老師請(qǐng)問一下,才接手的一個(gè)公司內(nèi)賬,遇到幾個(gè)問題不知如何調(diào)整 ,1.收到前期貨款時(shí)發(fā)現(xiàn)前期根本沒有應(yīng)收賬款的掛帳,收到款入賬這個(gè)應(yīng)收帳款就成了負(fù)數(shù)啦(實(shí)際上不存在會(huì)是預(yù)收款這個(gè)業(yè)務(wù)),2.實(shí)際上一直有預(yù)付賬款業(yè)務(wù),但前期內(nèi)帳上根本沒反映,現(xiàn)在想按正確的來,但是比如收到貨時(shí)借庫(kù)存商品1000,貸.預(yù)付帳款1000,但原來預(yù)付帳款余額為0,這個(gè)怎么調(diào)整好呢?這個(gè)內(nèi)帳應(yīng)該是真實(shí)的業(yè)務(wù)發(fā)生,我難道差額調(diào)到未分配利潤(rùn)中去嗎?感覺這又影響了前邊未分配利潤(rùn)真實(shí)性了???
老師您好,有個(gè)分錄不知道怎么編了,比如賣給張三三百元產(chǎn)品要開票的金額,又還沒收到貨款,實(shí)際只能收二百元所以確認(rèn)收入也就是二百元,還有一百元到時(shí)候三百收但了是要返回的,這怎么做分錄呢?借應(yīng)收張三三百,貸收入200,還有一百怎么記
你好,老師,我現(xiàn)在想補(bǔ)發(fā)二二年的工資,但是之前在帳上沒有計(jì)提工資,現(xiàn)在想補(bǔ)發(fā)以往的工資,我現(xiàn)在如果計(jì)提這個(gè)工資的話能算到這個(gè)費(fèi)用里面嗎?這樣做可以嗎老師?
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21題,甲方由于貨車發(fā)生事故,這個(gè)不是屬于相當(dāng)于不可抗力嗎,他也不想發(fā)生事故啊,那如果是這樣的話,不是選D嗎?22題,A選項(xiàng),背書的時(shí)候用了粘單,只要是用了粘單的,他們?cè)诮唤犹幒推睋?jù)上是都蓋章了啊,我以前經(jīng)常干這事,承兌匯票貼上粘單,在連接處蓋,在后面還蓋啊
公司有出租門店,收租金是借應(yīng)收賬款嗎
外購(gòu)貨物作為職工福利,怎么做賬。需要視同銷售確認(rèn)收入繳納增值稅嗎
老師好,請(qǐng)問執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則如何計(jì)提壞賬準(zhǔn)備?選擇哪種方法?相應(yīng)的計(jì)提壞賬率多少合適?能否寫下有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄?謝謝!
老師,什么叫反向開票
開不征稅發(fā)票加油卡充6000元,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
政府專款專用補(bǔ)貼,科目單獨(dú)設(shè)立了遞延收益,本年內(nèi)的用??顚S觅Y金支付的費(fèi)用,能不能一次性在年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,這樣是否符合對(duì)該資金單獨(dú)核算了
旅游行業(yè),科目余額表未交增值稅-126510.01,銷項(xiàng)稅額4895.49,減免稅額借方280,進(jìn)項(xiàng)稅344.38,申報(bào)系統(tǒng)留底是23161.69,怎么把賬調(diào)跟稅務(wù)賬一致
不是這樣的 本來第一筆就是1200元 后面等于我返貨了 不收錢贈(zèng)送了貨物 沒收錢應(yīng)收也是0 這樣還反而開負(fù)數(shù) 這不是多算了嘛
實(shí)際應(yīng)收還是1200 開負(fù)數(shù)應(yīng)收就不對(duì)了
同學(xué)你好 返利不開負(fù)數(shù)嗎?
我實(shí)際返的是貨物 不是退錢 只是返的這筆貨物相當(dāng)于贈(zèng)送
那你就出庫(kù)視同銷售