你好,你發(fā)票開的是多少?200嗎?
老師你好,關(guān)于當(dāng)月收到貨和銀行存款已付款,產(chǎn)品也做出來銷售了,但是采購的發(fā)票要下個月才能或者兩個月后才能收到,關(guān)于當(dāng)月發(fā)貨要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,這個成本是怎么計算,那么收到發(fā)票后又怎么處理呢。我們是一般納稅人,采購的原材料有普票和專票。 付款用 借:預(yù)付賬款 500 元 貸銀行存款500元 收到貨:借:原材料500 元 貸應(yīng)付賬款500 元 當(dāng)月做出來的產(chǎn)品銷售后 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 那么結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 500貸:庫存商品500這兒可轉(zhuǎn)成本是500元還是把五百元扣掉可以抵扣后的金額
老師好,請問,我家是一般納稅人,我家的家電拿到商場賣,1-商場預(yù)付我公司十萬貨款,我做分錄,借,銀行存款,10萬,貸,預(yù)收賬款-大商貿(mào)易公司,10萬。 2-這月銷售一套家電2000元,商場給我們了大商商貿(mào)公司銷售憑單為銷售一套2000元的憑單,但是商場是收我們的銷售提成百分之五得,但是我家給大商商開的專票,是專票上案折扣百分之五開的,也就是發(fā)票上有個折扣百分之五,是1900元,老師這么開對嗎?,我問經(jīng)理經(jīng)理說這提成的五個點(diǎn)按折扣百分之五,這樣和商場開的, 老師我確認(rèn)收入就按發(fā)票實(shí)際做對嗎,借,預(yù)收賬款1900,貸,主營業(yè)務(wù)收入,1681.42 貸,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,銷項稅額218.58 我這分錄如果對,那后面付的銷售單子是2000元,這個和發(fā)票差百分之五,就這樣對嗎?這個折扣用不用做分錄,?稅務(wù)局認(rèn)可嗎?
老師您好,我現(xiàn)在看到資產(chǎn)減值這一張了,然后這塊兒有個案例引入,我不太明白,就這ABC高科技企業(yè),它有三個資產(chǎn)組,分別是ABC,然后完事兒,他還有兩個總部資產(chǎn),一個辦公大樓,還有一個研發(fā)中心,在一九年末,這個嗯,三個資產(chǎn)組加上兩個總部資產(chǎn)是賬面價值,一共是一萬三千一千三百萬元。但是在一九年末這個ABC3個資產(chǎn)組,加上兩個總部資產(chǎn),它的那個回收金額是1440萬元,對比來說并就整個這個企業(yè),他并沒有發(fā)生減值,那為什么要進(jìn)行下面的簡直側(cè)減值測算呢?
問題一、我們分公司是從總部進(jìn)貨,分公司有店鋪,每天店鋪都有賣出的產(chǎn)品,從總部進(jìn)貨是需要把成本價支付給總部,總部和分公司是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,請問這個會計分錄怎么寫合適? 問題二、分公司店鋪賣出去東西后產(chǎn)生收入了,比如這一單賣出去了100元,我就是跟總部會計說給我(我代表分公司)開個100元的專票,然后我收到總部開過來的進(jìn)項專票后在用分公司名義開給客戶一百元銷賬專票,對嗎?請問這個會計分錄怎么寫合適?如果每天產(chǎn)生一百多單,難道我要寫一百多個會計分錄和收總部開過來的和開給客戶一百多張專票嗎?請問這種會計分錄如何處理畢竟合適?老師
老師你好,是這樣的,我們是一家建筑工程公司,1月份有個水電智能安裝的項目開了票,以前我們結(jié)轉(zhuǎn)成本都是按開票,看合同造價和完工進(jìn)度百分比確定成本,但是現(xiàn)在這個項目有分包出去的,而且合同有的還沒敲定,這個現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做呢,可以先按已經(jīng)支出的實(shí)際材料人工先結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?我們目前開票只開了三百萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本勞務(wù)分包這塊的也要記入進(jìn)去嗎?還是說可以暫時不計入,具體的會計分錄怎么做麻煩老師指導(dǎo)下
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進(jìn)項票四十萬工資表,這個四十萬全額交稅嗎
請問動產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來增值稅126510.01,申報系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進(jìn)項344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進(jìn)去,謝謝老師
付款是私對私,需要經(jīng)銷商開公司發(fā)票,然后再打公戶可以嗎
開三百,這是內(nèi)賬,收入是二百,還有一百是要返回的,我認(rèn)為不是其他應(yīng)收也不是其他應(yīng)付,如果收到三百塊錢了可以記到其他應(yīng)付,關(guān)鍵還沒收到錢呀
預(yù)收賬款 做這個的
沒設(shè)預(yù)收,分錄?
借貸方三百塊,還沒收到,怎么做分錄才能平
借應(yīng)收賬款300 貸主營業(yè)務(wù)收入200 預(yù)收賬款100
都沒收到一分錢,怎么叫預(yù)收
再說沒有設(shè)預(yù)收科目
沒有預(yù)收放到應(yīng)收賬款里面去。我上面也沒有給你寫銀行還款,沒有說你收到了錢
那應(yīng)收賬款借貸當(dāng)都是同一個人?豈不是再客戶要給他寫兩個名字?
那你也可以放到應(yīng)收賬款,但是你這樣的話體現(xiàn)不了應(yīng)收賬款是300。
謝謝老師,就是這里一塌糊涂
不用客氣,工作愉快。