那個(gè)不行的,還是按13%開(kāi)票
老師,我單位是一般納稅人,現(xiàn)拍賣(mài)處置了一輛小汽車(chē),按3%的2%交納增值稅,其余1%要做“其他收益”科目嗎,2%的增值稅,計(jì)提城建稅及附加,是進(jìn)固定資產(chǎn)清理,還是進(jìn)稅金及附加?還有一輛車(chē),2015年購(gòu)買(mǎi),當(dāng)年抵扣了17%的進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)拍賣(mài)出售,按多少稅率繳納增值值稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司一般納稅人20年9月購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛準(zhǔn)備21年一月份賣(mài)掉,可以不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅么,賣(mài)掉的時(shí)候用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)算繳納的增值稅可以么,或者是先抵扣,賣(mài)掉的時(shí)候在做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出后,再按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅
老師,您好!請(qǐng)教一下我公司今年4月份購(gòu)入牽引車(chē),現(xiàn)在想轉(zhuǎn)讓出去,購(gòu)進(jìn)發(fā)票還未抵扣,開(kāi)票可以按照簡(jiǎn)易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅?后期購(gòu)進(jìn)發(fā)票不能抵扣是嗎?車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)也是不能抵扣?
請(qǐng)教一下老師,我們2017.6月購(gòu)入一臺(tái)車(chē),當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。2022.6月轉(zhuǎn)讓給個(gè)人,目前是一般納稅人。請(qǐng)教一下這個(gè)增值稅是按3%減按2%,還是按13%交呢?
公司2022年10-11月份報(bào)廢車(chē)輛,其中兩個(gè)掛車(chē)是2013年8月份以前購(gòu)買(mǎi)的,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,用簡(jiǎn)易征收辦法3%減按2%計(jì)算繳納的增值稅,現(xiàn)在看到報(bào)廢車(chē)輛不適用這個(gè)政策,需要按照13%計(jì)算交納增值稅,需要更正申報(bào)去年的增值稅納稅申報(bào)表嗎?那樣就會(huì)有滯納金
公司有一筆充值費(fèi),消費(fèi)完才給開(kāi)票。記得其他應(yīng)收款,目前沒(méi)有消費(fèi),公司要變更股東,不用這個(gè)了?,F(xiàn)在想把這筆帳平掉,應(yīng)該怎么處理?
老師,開(kāi)給政府的政府性補(bǔ)貼免稅收入,填寫(xiě)到增值稅申報(bào)表哪一欄
老師,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司,土地轉(zhuǎn)讓,需要繳納哪些稅費(fèi)
運(yùn)輸公司收到 貨物運(yùn)輸代理服務(wù)費(fèi)賬務(wù)處理怎么做
老師好,去年年底我計(jì)提了所得稅,但是不交稅,第二季度交的多,我今年把計(jì)提的分錄負(fù)數(shù)沖回對(duì)嗎
老師,我納稅人信息里面的行業(yè)寫(xiě)的是日用家電零售,那我創(chuàng)建賬套時(shí)的所屬行業(yè)是填寫(xiě)批發(fā)和零售業(yè)嗎?
一個(gè)柜CIF總價(jià)1萬(wàn)美金,其中FOB價(jià)8000美金,運(yùn)保費(fèi)2000美金,忽略掉匯率和手續(xù)費(fèi)問(wèn)題,開(kāi)票是按8000美金,那收匯金額應(yīng)該是1萬(wàn)美金還是8000美金?
老師你好!請(qǐng)問(wèn)原來(lái)計(jì)提員工的個(gè)稅和實(shí)交稅不一樣怎么做賬?
老師 ,水表制造工廠,購(gòu)入模具 計(jì)入固定資產(chǎn)卡片,這種模具折舊 規(guī)定 最短要幾年啊?我想加大力度折舊 好湊 研發(fā)費(fèi)用-折舊費(fèi) 看看規(guī)定資產(chǎn)卡片 折舊年限咋錄入?折舊方法是否可以選擇加速折舊法 啥的 ?之前好多模具 都是直線法,都可以修改過(guò)來(lái)用加速折舊法嗎?(修改要啥條件?)
24年開(kāi)的票,25年紅沖會(huì)影響到25年的銷售額嗎
老師,有相關(guān)政策嗎
銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),按規(guī)定不能抵扣的才能開(kāi)3%
老師,取得的二手車(chē)發(fā)票的票面金額是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
二手車(chē)發(fā)票的票面金額是含稅價(jià)