今年把計提的分錄負數(shù)沖回,可以
老師,去年12月所得稅沒記提,今年能直接計提么?怎么做分錄,如果計提到今年,季報利潤表里所得稅費是去年那個數(shù),和第一季度交的所得稅不一樣可以嗎
老師,去年12月所得稅沒記提,今年能直接計提么?怎么做分錄,如果計提到今年,季報利潤表里所得稅費是去年那個數(shù),和第一季度交的所得稅不一樣可以嗎
老師好,請教一個問題,我們公司23年第一季度交了1200元企業(yè)所得稅,第二~三季度虧損沒有交企業(yè)所得稅,四季度有盈利交了15000元企業(yè)所得稅,那么在22年的我怎么做計提所得稅分錄呢?平時我們沒有計提,準備年底計提
老師您好,一般納稅人去年會計多計提所得稅,按稅務(wù)系統(tǒng)交的稅。今年做的同樣分錄都是負數(shù),我這邊新接用不用再做別的分錄,季度計提所得稅感覺影響今年所得稅,提的和稅務(wù)系統(tǒng)不一致。求解,謝謝老師
離職后福利 為什么還要提社保費 是提的離職員工當(dāng)月的社保費嗎
以前年度報表中需要提現(xiàn)研發(fā)費用,報表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進項稅票,那么 借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額, 貸,應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進項票的時候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額還是應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅里面呢?
麻煩問一下,公辦學(xué)校的食堂,不對外開放,也不盈利,需要辦營業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
執(zhí)照經(jīng)營范圍為 一般項目 業(yè)務(wù)培訓(xùn) 培訓(xùn)內(nèi)容大概是主播行業(yè)情況等 這種開發(fā)票,開什么內(nèi)容?
老師您好,七月份公積金員工個人繳納部分公司代扣金額是101元,員工實際發(fā)工資是2010元,暫時還沒繳納社保,請問個稅申報的金額是申報2010元還是2010+101=2111元這個金額申報?
公司廠房重新裝修,要不要申報房產(chǎn)稅?
如果發(fā)票是去年的,今年想報銷怎么辦
我把銷售方和購買方都是我咋辦
老師,所得稅費用去年我結(jié)轉(zhuǎn)損益科目了
今年把計提的分錄負數(shù)沖回,可以的。月末再結(jié)轉(zhuǎn)損益
那本年利潤要增加了,凈利潤也增加了
是的,不影響企業(yè)所得稅申報
我有點搞糊涂了
今年把計提的所得稅分錄負數(shù)沖回,這是不影響稅務(wù)申報的。這是沒問題的。