必須要補申報那幾個人的個稅,不然稅局查到就要納稅調(diào)增
您好,老師,想請教你一個問題。就是我們公司增值稅零申報,所得稅也是零申報,但是成本有做一點費用進去。個稅我們是如實申報的,一個月大概申報個稅工資二十多萬。但是個稅的工資沒有做到企業(yè)所得稅去申報,一年下來已經(jīng)有一百來萬的個稅工資了,但是收入是零申報。我企業(yè)所得稅匯算清繳需要把個稅工資調(diào)整做進去嗎? 還有接下來有收入了,一個月五六十萬這樣開票,這樣突然增加那么多收入,會不會引起稅局稽查
老師請問一下個稅申報系統(tǒng)金額比賬上應(yīng)付工資貸發(fā)發(fā)生額多了14550.58元這個會影響企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?就是企業(yè)所得稅匯算清繳的期間費用表的職工薪酬金額填到應(yīng)以那個數(shù)為準
就是假如法人0申報工資,生產(chǎn)經(jīng)營就可以抵扣季度1萬5,申報的話就不能抵扣 如果申報了應(yīng)該怎么算,不扣除任何費用直接按表格稅率計算嗎? 不是很明白個稅工資申報多少和經(jīng)營所得申報的關(guān)系?麻煩老師解讀一下 老師用開票21萬給我距離說明一下哈~
老師,請問一下個體戶匯算清繳。2021年第一季度交幾個人經(jīng)營所得稅250 元。要填寫在成本費用里面的稅金欄次嘛?還有就是申報的法人工資無法扣除是不是需要填寫納稅調(diào)整增加額?
老師,我匯算清繳因為有納稅調(diào)增部分(業(yè)務(wù)招待費,費,支付費用沒有發(fā)票等),導(dǎo)致需要補水,所得稅金額肯定和第四季度申報的財報和所得稅不一樣,一,需要去重新修改申報第四季度報表和所得稅嗎? 二,填匯算清繳前不是也要填財務(wù)報表-年報,這里面的數(shù)據(jù)也要根據(jù)企業(yè)所得稅申報表數(shù)據(jù)修改嗎?因為這個表是填在所得稅申報表前的,數(shù)據(jù)是按第四季度期末數(shù)填的。
老師你好,我們?nèi)ツ暧袀€項目租賃費,當時的會計分錄是,借主營業(yè)務(wù)成本4000 貸應(yīng)付賬款4000 一直掛賬,今年這個項目的4000元不用付了,我們是不是應(yīng)該沖銷這個4000,借應(yīng)付賬款4000貸以前年度損益調(diào)整4000 然后借以前年度損益調(diào)整4000貸利潤分配未分配利潤4000 這個不影響本年利潤影響累計利潤
小規(guī)模減資,一人股東,500萬減到1萬可以嗎?有什么風(fēng)險呢?要怎么操作?
變更增加股東,財務(wù)需要優(yōu)化嗎?預(yù)收,預(yù)付往來較大需要調(diào)整嗎?未分配利潤為負數(shù),實收資本為0
老師,早上好,我想咨詢一下,公司有自建商場,地塊也是我們的,現(xiàn)是想把商場的其中兩層樓1.96億過戶到對方,地還是我們的,請問需要涉及什么稅及計算方法
購買原材料時入庫,輸入進銷存軟件,完工再入庫輸入進銷存軟件?銷售再出庫輸入進銷存軟件?
老師好,我現(xiàn)在實際的情況是1到5月份法人在三個公司報個稅,一個報500,一個報3000,一個報4800,專項附加扣除是3000,現(xiàn)在老板讓按三個點交個稅,多申報點個稅做成本,我現(xiàn)在每月該給老板發(fā)多少工資合適呢?
車輛掛靠在運輸公司,車我們公司在用自己請的司機出的過路費和油費,,掛靠的運輸公司說可以給我們開發(fā)票(用我們的掛靠車輛),這樣風(fēng)險大嗎?
老師好,增值稅專用發(fā)票認證并抵扣,后期作廢了應(yīng)該怎么處理
本金化率的概念及應(yīng)用?
老師幫解答一下這道題
現(xiàn)在問題就是,補申報去年一整年的,感覺計算滯納金跟調(diào)增需要交的稅費差不多了
沒有申報個稅的,那么發(fā)生的工資就不能稅前扣除的
嗯,還有就是,申報個稅的時候,是不是要把給員工購買的保險費用要在表格欄中填入相應(yīng)數(shù)據(jù)?這樣我做的賬才能與實際發(fā)放給員工手里的工資一致?
申報個稅的工資收入是計提的應(yīng)付工資,不是按實發(fā)工資
好的,謝謝老師
這補申報自己能在電腦上操作嗎?還是得去大廳解決?
增加員工需要去大廳申報
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
申報個稅,有兩個員工他們不買五險的申報個稅沒有影響吧
不管是否買社保都要申報個稅。只是沒有買社保的稅局可能要求補