同學(xué),你好
借:費(fèi)用
貸:無(wú)形資產(chǎn)
老師請(qǐng)問(wèn),固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn),前期有折舊攤銷,現(xiàn)在要全部計(jì)入費(fèi)用,怎么做分錄
開(kāi)發(fā)無(wú)形資產(chǎn),費(fèi)用化支出100,資本化期間不符合資本化條件的100,資本化支出200,形成無(wú)形資產(chǎn)200.,費(fèi)用化支出加計(jì)扣除75%,形成無(wú)形資產(chǎn)按175%攤銷,當(dāng)年利潤(rùn)1000,計(jì)算應(yīng)交所得稅是1000-200*75%-200×75%還是1000-200×75%,緯紗你看這兩道題,處理方法不一樣,一道題當(dāng)年利潤(rùn)費(fèi)用化支出加計(jì)扣除扣了,另外一道題,只加計(jì)扣除了無(wú)形資產(chǎn)攤銷部分,沒(méi)有扣除費(fèi)用化加計(jì)扣除部分,
今年年初入了一筆無(wú)形資產(chǎn),年末審計(jì)說(shuō)這個(gè)不合適,要費(fèi)用化調(diào)整,賬怎么做? 是借:管理費(fèi)用 貸:無(wú)形資產(chǎn)? 需要把累計(jì)的攤銷額轉(zhuǎn)出來(lái)嗎?
請(qǐng)問(wèn)之前入賬時(shí)計(jì)入無(wú)形資產(chǎn),審計(jì)說(shuō)要重分類到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,要怎么調(diào)整分錄?
老師您好 累計(jì)攤銷期末余額為零,但是無(wú)形資產(chǎn)還有一部分沒(méi)有攤銷,需要怎么做分錄
老師 您好,應(yīng)發(fā)5550的工資和應(yīng)發(fā)5000的工資要交的個(gè)人所得稅一樣嗎?
老師,我們公司昨天付運(yùn)輸公司各種原材料運(yùn)費(fèi)10000元,今天運(yùn)輸公司退回運(yùn)費(fèi)1050元,請(qǐng)問(wèn)退回的運(yùn)費(fèi)1050元怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
甲公司與丁公司達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議,丁公司豁免了甲公司的債務(wù)100萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn),甲公司對(duì)于丁公司之間的債務(wù)重組,確認(rèn)投資收益100萬(wàn)元?還是確認(rèn)其他收益100萬(wàn)元?
老師我這個(gè)申請(qǐng)殘保金上年職工默認(rèn)9人,個(gè)稅上算平均10.8這個(gè)應(yīng)該怎么填,改成10.8嗎?上年在職職工工資總額全年個(gè)稅申報(bào)的工資嗎
我們單位是工業(yè)企業(yè),都是接的小合同,一個(gè)小合同四天左右就生產(chǎn)完工了,而且一個(gè)車間的工人分成好幾拔,同時(shí)生產(chǎn)不同的單子。月末計(jì)提的人工工資,計(jì)入到什么科目?
老師,工地負(fù)責(zé)人來(lái)報(bào)銷餐費(fèi)和買水,煙,零工工資,零星材料都沒(méi)發(fā)票,只有他自己手寫的收據(jù),怎么整?金額上萬(wàn)了
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,購(gòu)入固定資產(chǎn)時(shí)暫時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票,用銀行存款支付,這個(gè)怎么做分錄,幾個(gè)月后收到發(fā)票13個(gè)點(diǎn),如何做分錄
老板用信用卡的錢買材料,過(guò)幾天又用公戶的錢轉(zhuǎn)給自己其他卡,其他卡又還到公戶,怎么寫分錄
勞務(wù)派遣一般納稅人 全額納稅和差額納稅 在稅收上有哪些不同
咨詢下:研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,目前的各種類型公司比例都是多少,有效期?比如先進(jìn)制造業(yè)按照實(shí)際發(fā)生額的100%加計(jì)扣除~