你好; 意思不符合無(wú)形資產(chǎn); 你去分?jǐn)倲備N沒(méi)有;你什么準(zhǔn)則; 好判斷科目? ?
審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)中有這樣一條調(diào)整分分錄的說(shuō)明: 調(diào)整原因:由期初第2組調(diào)整產(chǎn)生 調(diào)整分錄:借:其他轉(zhuǎn)入 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:在建工程 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)其他轉(zhuǎn)入應(yīng)該記入什么科目呀?
算2016到2020年之前會(huì)計(jì)做錯(cuò)賬廠房工程款和改造共2247925.63元,已把775958.85元記入每月計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,現(xiàn)調(diào)賬借:固定資產(chǎn)--廠房775958.85,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用775958.85,折舊費(fèi)怎么算,以前年度折舊要計(jì)入,以前年度損益調(diào)整,怎么調(diào)賬
#提問(wèn)#老師,我司有一塊土地入無(wú)形資產(chǎn),前會(huì)計(jì)按:借:無(wú)形資產(chǎn), 貸:長(zhǎng)期投資 待攤費(fèi)用(差價(jià)) 這分錄對(duì)嗎?,不對(duì)怎么處理才對(duì)?
老師請(qǐng)問(wèn),固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn),前期有折舊攤銷,現(xiàn)在要全部計(jì)入費(fèi)用,怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)之前入賬時(shí)計(jì)入無(wú)形資產(chǎn),審計(jì)說(shuō)要重分類到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,要怎么調(diào)整分錄?
小飯館里客人微信支付完了全部的酒水后面沒(méi)喝完退了現(xiàn)金給他總結(jié)對(duì)酒賬的時(shí)候是不是差退的酒水錢
客人微信支付把酒水的錢全結(jié)了后面酒沒(méi)喝完現(xiàn)金退給了他最后總結(jié)對(duì)賬的時(shí)候是不是差酒錢
收到一張1000元住宿費(fèi)專票,我單位人員實(shí)際支付了992元(因?yàn)楣ば兄Ц队袃?yōu)惠8元),這種情況我單位在稅務(wù)系統(tǒng)勾選完發(fā)票后,入賬時(shí)是否需要做8元對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢?
老師我想請(qǐng)問(wèn)一下更正以前年度所得稅報(bào)表,會(huì)計(jì)賬務(wù)上要做賬嗎?
老師你好請(qǐng)問(wèn)一下,上任會(huì)計(jì)留下來(lái)的一筆業(yè)務(wù)是其他應(yīng)收款29198.35(貸方)說(shuō)直接打到老板私人卡上就行了。說(shuō)是老板以前還款多出來(lái)的!這樣可以嗎?如果可以咋樣做憑證呢麻煩老師解答一下謝謝
老師幫我看看第三張圖片的1.2.3小項(xiàng) 可以專業(yè)分包給前面兩個(gè)個(gè)體戶嗎?前面兩張是這兩個(gè)個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)范圍
有知道杭州社保最晚是什么時(shí)候扣款么
寺廟捐贈(zèng)算公益性捐贈(zèng)嗎?沒(méi)有票據(jù)可以稅前扣除嗎
IPO審核期間對(duì)方欠我們貨款幾百萬(wàn),我們是否要起訴?是否要披露?
老師你好請(qǐng)問(wèn)專業(yè)合作社小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅匯算清繳可以零申報(bào)嗎?A107020表可以不選擇嗎?
之前都已經(jīng)按無(wú)形資產(chǎn)攤銷了8期了,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
你好;? ? 去紅沖掉; 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸無(wú)形資產(chǎn) ;? 借? 累計(jì)折舊貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)??