借;固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商
老師,我想問問,我當(dāng)時(shí)買東西的時(shí)候先從公賬付的款,付了款之后當(dāng)時(shí)還沒開發(fā)票,過了兩個(gè)月才收到發(fā)票,我當(dāng)時(shí)買的時(shí)候做的分錄借:費(fèi)用貸:銀行存款 那下個(gè)月來發(fā)票的時(shí)候,我怎么做分錄了?
#提問#支付款當(dāng)時(shí)沒收到發(fā)票,2個(gè)月后收到的,分錄怎么寫,實(shí)際支付款的時(shí)候分錄是,借 管理費(fèi),貸 銀行,收到發(fā)票不知道怎么做分錄了,麻煩老師給寫一下
購入了固定資產(chǎn)錢上個(gè)月已經(jīng)付了,做了分錄 借 預(yù)付賬款 1000 貸;銀行存款1000 ,這個(gè)月收到固定資產(chǎn)了,并且使用了,但是沒有收到發(fā)票,知道對方要開專票,現(xiàn)在的分錄應(yīng)該怎么做?
公司購買儀器款,先支付定金,之后收到貨按庫存商品-暫估入庫(沒收到發(fā)票時(shí)候做暫估入庫)然后銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本,最后收到發(fā)票再轉(zhuǎn)到庫存商品,請問老師這個(gè)業(yè)務(wù)流程具體的分錄要怎么做 庫存商品-暫估入庫 貸:預(yù)付賬款
購買一臺(tái)生產(chǎn)用設(shè)備,款已付,設(shè)備也收到了,發(fā)票還沒開,我想先把固定資產(chǎn)入賬,請問分錄怎么做,收到發(fā)票時(shí)再怎么做
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個(gè)月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
付款時(shí),借應(yīng)付賬款—暫估—供應(yīng)商 貸:銀行存款 收到發(fā)票時(shí)怎么做分錄
暫估入庫 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 付款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商?? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì)