借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
老師,我們2011年夠了一輛車,到今年5月份還有32000折舊沒(méi)提完,但是公司把這輛車賣給個(gè)人,二手車市場(chǎng)開(kāi)發(fā)票4萬(wàn),又重新購(gòu)入一輛新車請(qǐng)問(wèn)怎么入賬呢
公司是小規(guī)模,3月份花了2萬(wàn)元買了一輛二手小汽車,如果5月份對(duì)外出售,出售價(jià)1萬(wàn),收到1萬(wàn)元要不要交稅? 老師:按出售價(jià)交增值稅嗎?借:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金10000 貸:固定資產(chǎn)清理 9900.99 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(小規(guī)模專用)99.01 老師:如果3月購(gòu)進(jìn)二手車,5月份同樣價(jià)格賣出,也未開(kāi)具發(fā)票,購(gòu)進(jìn)售出賬務(wù)處理都不做行不行?正常3月份購(gòu)進(jìn)4月份計(jì)提折舊,現(xiàn)在也不計(jì)提折舊,當(dāng)著沒(méi)發(fā)生可以嗎?
老師,我公司有兩個(gè)車,原值共80萬(wàn),我計(jì)提折舊的時(shí)候忘記把殘值考慮進(jìn)去,11月份的時(shí)候當(dāng)殘值是0全部折舊完,,然后這個(gè)月的時(shí)候兩個(gè)車賣了廢品賣了8萬(wàn)元?,F(xiàn)在我這筆業(yè)務(wù)該怎么做賬?殘值實(shí)際就是4萬(wàn)一輛,殘值這塊怎么改正
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們20年10月份購(gòu)買一輛汽車92萬(wàn),21年3月份因酒駕出車禍把車賣掉了還交了稅。購(gòu)買時(shí)候抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,企業(yè)所得稅沒(méi)有一次性計(jì)入成本扣除,是分月折舊的,現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)這個(gè)車買半年就賣懷疑我們虛抵進(jìn)項(xiàng)稅,還叫我們把企業(yè)所得稅調(diào)增,可是我都沒(méi)有一次性計(jì)入成本扣除,怎么調(diào)增呢?
老師 我公司時(shí)一般納稅人 2025年1月購(gòu)買5臺(tái)車每臺(tái)單價(jià)2萬(wàn),合計(jì)10萬(wàn)元整,當(dāng)時(shí)開(kāi)的都是二手車統(tǒng)一發(fā)票普 我1月按照10萬(wàn)原值入的固定資產(chǎn) 但是4月份的時(shí)候,對(duì)方又給我公司開(kāi)了一張10元整的專票 我1月份入賬10萬(wàn),計(jì)提折舊也是按照10萬(wàn)折舊的 現(xiàn)在4月份我應(yīng)該怎么去做分錄、折舊表應(yīng)該怎么做呢?
稅務(wù)師和注會(huì)難度相差多大
財(cái)管的3此模考,這個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過(guò)以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師6000和2000哪里來(lái)的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開(kāi)始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開(kāi)給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒(méi)開(kāi)票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開(kāi)票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
稅率是多少呢?
有的老師說(shuō)買進(jìn)來(lái)沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的話稅率是2,有的老師說(shuō)是13,有點(diǎn)糊涂了
若是一般納稅人,可按2%稅率確認(rèn)增值稅的