既然已經(jīng)按照無(wú)殘值進(jìn)行折舊,現(xiàn)在就按照該方法去做賬,銷售的收益計(jì)入資產(chǎn)處置損益
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師,我公司有兩個(gè)車,原值共80萬(wàn),我計(jì)提折舊的時(shí)候忘記把殘值考慮進(jìn)去,11月份的時(shí)候當(dāng)殘值是0全部折舊完,,然后這個(gè)月的時(shí)候兩個(gè)車賣了廢品賣了8萬(wàn)元。現(xiàn)在我這筆業(yè)務(wù)該怎么做賬?殘值實(shí)際就是4萬(wàn)一輛,殘值這塊怎么改正
老師,我們賬上2015年從其他公司購(gòu)買兩臺(tái)二手自卸車,當(dāng)時(shí)入固定資產(chǎn)20.45萬(wàn)元,掛賬未付錢,殘值率3%,2020年已經(jīng)折舊完,累計(jì)折舊198365元,今年重新談這兩輛車的價(jià)格,按16萬(wàn)來(lái)簽合同,我們公司又賣了一輛已經(jīng)折舊完的挖機(jī)給對(duì)方公司,抵5萬(wàn)元,所以我們給了對(duì)方公司16萬(wàn)-5萬(wàn)=11萬(wàn),不涉及稅款發(fā)票的,內(nèi)賬,麻煩老師說(shuō)一下這個(gè)憑證該怎么做 你好,也就是你按照16萬(wàn)來(lái)買 借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)4萬(wàn) 固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)付賬款5萬(wàn), 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支, 借應(yīng)付賬款11萬(wàn),貸銀行存款
老師,我公司有一輛原值是20萬(wàn)的車,折舊已計(jì)提完,殘值是0。這個(gè)月車賣了,去二手車市場(chǎng)開了一張7萬(wàn)元整的發(fā)票,票面沒(méi)有利率,就一個(gè)車價(jià)合計(jì)7萬(wàn)元。那我現(xiàn)在針對(duì)這個(gè)業(yè)務(wù)分錄該怎么做?這個(gè)賣二手車交稅是要交多少的?
老師,假設(shè)一個(gè)固定資產(chǎn)原值2萬(wàn),使用5年,無(wú)殘值,每個(gè)月都計(jì)提折舊,5年后折舊完畢。由于這個(gè)東西是2001年購(gòu)置,2011年前仍為手工賬。在并入賬套時(shí)。累計(jì)折舊數(shù)無(wú)此固定資產(chǎn)的數(shù)。報(bào)廢申請(qǐng)已通過(guò),但是還沒(méi)處置噢,錯(cuò)誤做賬借固定資產(chǎn)清理2萬(wàn),貸固定資產(chǎn)2萬(wàn)。主要是因?yàn)槟壳柏?cái)務(wù)報(bào)表上的累計(jì)折舊數(shù)不含此固定資產(chǎn)原先計(jì)提的折舊。那等到處置變賣這個(gè)東西時(shí),賣了1000元(稅后)我應(yīng)該怎么做分錄呢?就是如何調(diào)整?
每月社保繳納和個(gè)稅申報(bào)截至日期是多少號(hào)呢
老師,長(zhǎng)期股權(quán)入賬價(jià)值,30% 1200 800 凈利潤(rùn)2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒(méi)有計(jì)提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報(bào)表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒(méi)有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒(méi)有按原繳納金額來(lái),應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000 元,對(duì)方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
實(shí)操課平臺(tái)老師的回復(fù)好像沒(méi)有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計(jì)借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費(fèi),包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表,我實(shí)際利潤(rùn)為負(fù)數(shù),這個(gè)得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計(jì)提,上繳分錄怎么做
能不能麻煩具體分錄告知一下,我做的分錄最后導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表里面那個(gè)固定資產(chǎn)清理余額-8萬(wàn)了,這個(gè)科目是需要結(jié)轉(zhuǎn)還是怎么樣
借 :固定資產(chǎn)清理 8 貸:資產(chǎn)處置損益 8