本地申報(bào)時(shí)抵繳 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅? 抵減本地應(yīng)交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
建筑行業(yè),預(yù)交增值稅(簡易計(jì)稅),月末的時(shí)候,怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)預(yù)交的增值稅?需要轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?怎么寫分錄?
老師,我這個(gè)月有收入,有成本,帳已做,到后邊結(jié)轉(zhuǎn)完成本,怎樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?需要根據(jù)增值稅計(jì)提附加稅嗎?
老師好,這個(gè)月需要計(jì)提增值稅,那我需要應(yīng)交增值稅下面的明細(xì)科目全部結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師月末,交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)科目需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,如果需要結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄呢麻煩老師幫我寫一下
老師,結(jié)賬的時(shí)候提示這個(gè),應(yīng)交增值稅費(fèi)未結(jié)轉(zhuǎn),要怎么弄呢
稅務(wù)師和注會(huì)難度相差多大
財(cái)管的3此模考,這個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
老師那貸方這個(gè)預(yù)交增值稅就有余額了怎么沖呀?
你預(yù)交增值稅的時(shí)候沒做賬?
老師我是這樣做的是不是少一部,以前交1838.53
在異地預(yù)交的增值稅就要做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅?? 貸:銀行存款