你好,是什么時候的收入。
老師,你好!我們的一家公司,對方并沒有要求我們開票,但是對方用對公賬號打款到我公司對公賬號,我之前掛在應(yīng)收帳款貸方,現(xiàn)在確認不需要給對方開票,請問一下,該怎么銷賬!謝謝
老師你好,我們公司2018年會計公司建賬的時候把應(yīng)收賬款沒有掛上,給對方少記了一筆,對方付款了賬上少記了,現(xiàn)在怎么補記呢,怎么寫分錄?
老師,請問下,21年9月,我司是加工方,未入賬,也沒開票,現(xiàn)在對方公司要求我司開加工費,對方公司也沒有付款給我司,但是實際上是有這筆業(yè)務(wù)發(fā)生的,是會計漏入賬了,應(yīng)該怎么補入賬呢?現(xiàn)在補開發(fā)票。那之前未計提也沒做委托加工物資出去,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,十年前收到過一家公司的錢,當年沒有請會計記賬,現(xiàn)在對方買我們的產(chǎn)品就不付款了,這怎么平賬呢,現(xiàn)在補一個分錄嗎還是怎么弄?
老師,請問一下,我剛到這家公司之前的會計沒有做賬,現(xiàn)在老板叫我補做之前的賬,沒有成本怎么辦?成本是從另一家公司付的款,這家公司只有收入,我要怎么做?
稅務(wù)師和注會難度相差多大
財管的3此???,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務(wù)擔保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負債 當期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認這個損失該咋做
22或者23年的
你好,這樣的話,就要去更正以前年度的匯算了。 借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
我看了以前的會計記賬只記應(yīng)收款,沒有具體到哪個公司名稱,如果調(diào)匯算的還要交所得稅嗎?
你好,是的。如果有利潤,是需要交。
知道了,謝謝老師。
你好,不用客氣的了