你好,這個你如果是注銷的時候提交一般問題不大。
老師您好,小微公司這季度支出大于收入,在填企業(yè)所得稅季報(bào)時,左腳底下的《政策風(fēng)險(xiǎn)提示服務(wù)》顯示風(fēng)險(xiǎn),說收入列少了,我直接申報(bào)會不會有風(fēng)險(xiǎn)?利潤表資產(chǎn)負(fù)債表上已申報(bào)成功沒有更改的。
老師,我們公司去年一年沒有收入也沒有支出,現(xiàn)在要注銷,目前要申報(bào)企業(yè)所得稅查賬征收年報(bào),都是零申報(bào)的,我提交系統(tǒng)顯示不能零申報(bào),這個怎么處理
我公司是外貿(mào)企業(yè),2024年所得稅匯算時提示出口報(bào)關(guān)單出口人民幣收入和所得稅稅務(wù)申報(bào)收入不一致,但是我在海關(guān)上都一一核對了,不存在未申報(bào)的收入,也沒有前后年度收入申報(bào)差異,沒有退貨等,那是什么原因
老師,我們公司2024年有批舊設(shè)備出售,出售后的收入沒有記入營業(yè)收入。增值稅申報(bào)表內(nèi)銷售收入是記入這筆出售舊設(shè)備的,。現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)時營業(yè)收入我這筆出售舊設(shè)備的也沒有記入?,F(xiàn)收到稅務(wù)局自查通知,說存在“企業(yè)所得稅申報(bào)表收入小于增值稅申報(bào)表銷售收入”的疑點(diǎn),我要怎么做?
報(bào)所得稅時,提示收入小于成本,可能存在少記收入問題,請核實(shí)。我應(yīng)該改賬嗎?專管員會找嗎?如果點(diǎn)繼續(xù)申報(bào)會有什么后果?
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時候確認(rèn)收入什么時候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價值不等于賬面價值才能影響后續(xù)折舊,這個金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
就是注銷呀,提示了,我嚇得不敢再操作,害怕注銷后有啥后遺癥就麻煩了
你好,你如果擔(dān)心,可以先跟管理員確認(rèn)。
這個情況專管員一般讓據(jù)實(shí)填報(bào),不會說過多的話
你好,你如果想省稅就這樣申報(bào)。但是風(fēng)險(xiǎn)也有。
財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)報(bào)了,再改怕有痕跡了。
算了,我就這樣報(bào),他問時我就說有些費(fèi)用沒有結(jié)注銷時一起報(bào)了。出現(xiàn)成本大于費(fèi)用
你好可以的,操作沒問題。因?yàn)檫@種事情本身也確實(shí)是只能走一步看一步,沒有辦法保證一定會怎么樣。