同學(xué),你好
你以前的分錄發(fā)一下
有一筆租金收入,每個月都做了:借 應(yīng)收賬款 貸 其他業(yè)務(wù)收入;沒有開票?,F(xiàn)在給對方開具了發(fā)票,該如何處理?
公司做通信鐵塔租賃的,一般與運(yùn)營商簽訂五年合同,租金按年結(jié)算,之前都是開了發(fā)票之后做應(yīng)收賬款,現(xiàn)在老板讓把合同期內(nèi)的租金都做成應(yīng)收賬款,請問怎么做賬?
兩年前融資租賃的設(shè)備按每月收到的租賃費(fèi)發(fā)票入了成本,沒有做成固定資產(chǎn),現(xiàn)在要出售設(shè)備,賬務(wù)該怎么處理
以前年度的有些單位沒有要發(fā)票,我們已經(jīng)做了未開票收入,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,稅金 那么現(xiàn)在發(fā)票開了,我該如何做賬務(wù)處理 謝謝
老師,請問一下,之前支付了訴訟費(fèi),現(xiàn)在因打官司收回了部分租賃款,還有沒完全收回,現(xiàn)在收回的租賃款應(yīng)該如何入帳?
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機(jī)構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機(jī)構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機(jī)構(gòu), 您那時說,這個就是所得稅合并申報 異地成立的分公司,獨(dú)立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時用同一個財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費(fèi)用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
借? 銀行存款? 貸? 應(yīng)收賬款
同學(xué),你好
現(xiàn)在開票
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
租金收入可以計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入嗎
同學(xué),你好
可以,也可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
好的謝謝老師
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!