你好,這個(gè)你們是計(jì)入業(yè)務(wù)活動(dòng)支出。
老師您好,請(qǐng)問這一題的(4)捐贈(zèng)收入是指甲公司的收到捐贈(zèng)的收入,還是甲公司捐給其他公司的支出?(1若是甲公司的收入收到款的時(shí)候 借銀行存款 貸營(yíng)業(yè)外收入這樣利潤(rùn)總額20000元已經(jīng)包括了這筆收入了啊,不是就沒有差額了嘛?2若是甲公司捐出的,只調(diào)當(dāng)時(shí)的應(yīng)納稅所得額就行,不是不影響遞延所得稅嘛?)
請(qǐng)問老師:以前年度的兩筆業(yè)務(wù)需要調(diào)賬,原分錄都是借營(yíng)業(yè)外支出,貸營(yíng)業(yè)外收入。當(dāng)時(shí)是接受捐贈(zèng)的固定資產(chǎn),不知為何做了營(yíng)業(yè)外支出,也沒錄資產(chǎn)卡片。現(xiàn)在需要對(duì)這兩筆業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)賬,請(qǐng)問應(yīng)該做什么分錄?
老師,你好,例如公司捐贈(zèng)了價(jià)稅合計(jì)50萬,收到發(fā)票也是50萬,但是當(dāng)時(shí)候捐贈(zèng)的時(shí)候是借:營(yíng)業(yè)外支出(庫(kù)存商品+銷項(xiàng))貸:庫(kù)存商品(成本價(jià))銷項(xiàng)(收入*0.13),這個(gè)分錄對(duì)嗎?捐贈(zèng)收到的50萬發(fā)票和營(yíng)業(yè)外支出有差異,這一部門差異是不可以抵扣的嗎?
老師你好!企業(yè)收購(gòu)了一個(gè)廠房,現(xiàn)在要捐贈(zèng)給當(dāng)?shù)卣褂茫雴栆幌?,這筆支出可以所得稅前扣除嗎?入營(yíng)業(yè)外支出嗎?謝謝
請(qǐng)問老師,單位購(gòu)買4臺(tái)熱水器共計(jì)8000元,收到的是普票,然后捐給了養(yǎng)老院,做營(yíng)業(yè)外支出 貸 庫(kù)存商品 8000元 貸 銷項(xiàng)稅8000*13% ,請(qǐng)問老師,購(gòu)入再捐出企業(yè)還要繳納一筆銷項(xiàng)稅,另外企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)放到營(yíng)業(yè)外支出的8000×(1+13%)支出,還得調(diào)增處理,怎么總的看來這筆捐贈(zèng)對(duì)企業(yè)不利呢。
租房子提固定資產(chǎn)折舊嗎
老師好,我們公司3月份買回一輛車,借:固定資產(chǎn)40萬,貸:銀行存款 ,之前沒有計(jì)提折舊,這月補(bǔ)計(jì)提,借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)40萬,貸:固定資產(chǎn)40萬,然后賣出車輛,借:應(yīng)收賬款15萬,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),這樣做合理嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,例如我想將電腦、打印機(jī)、生產(chǎn)設(shè)備等做一次性扣除,需要合計(jì)填寫到一次性扣除的表格中嗎
農(nóng)業(yè)制種企業(yè),與農(nóng)民簽訂定協(xié)議后提供化肥以及技術(shù)支持等。其中只有種子是提供給農(nóng)民后按照高于成本價(jià)格,也就是在收回生產(chǎn)的種子時(shí)按照銷售價(jià)格而非成本價(jià)格結(jié)算,支付剩余服務(wù)費(fèi)用的。請(qǐng)問就提供的種子來說是否銷售行為,是否需要繳納增值稅?
你好,請(qǐng)問,開票信息寫著零余額賬戶,可是公司名稱我開票的時(shí)候,沒有出來,寫入公司名稱信用代碼也沒有自動(dòng)出來,是不是公司名稱就是錯(cuò)誤的吧?
老師,請(qǐng)問第4小題對(duì)應(yīng)的資料三,這個(gè)壞賬準(zhǔn)備實(shí)際是15萬怎么看出來的?
工資4000公積金個(gè)人繳納公司繳納多少
一般年底成本費(fèi)用增加的原因有哪些?
一般年底成本費(fèi)用突然增加的原因有哪些?
進(jìn)項(xiàng)稅有必要分稅率入賬嗎?