你好,直接捐贈(zèng),是無(wú)法稅前扣除的 是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出核算??
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題客戶要求賠償金,所以在總貨款里面扣除這筆賠償金為我們實(shí)際收到的錢,請(qǐng)問(wèn)賠償金是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?能否稅前扣除?
老師你好,有一個(gè)有關(guān)外貿(mào)企業(yè)的問(wèn)題想請(qǐng)教一下,因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題客戶要求賠償金,所以在總貨款里面扣除這筆賠償金為我們實(shí)際收到的錢,我們開(kāi)出的發(fā)票是全款的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)賠償金是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?能否稅前扣除?
老師,我做匯算清繳遇到幾個(gè)問(wèn)題,幫我看下 1、營(yíng)業(yè)外收入構(gòu)成: 利息收入38500 陪標(biāo)收入5001.70 這兩筆費(fèi)用可以計(jì)收入嗎?是否需要詢問(wèn)繳納增值稅了嗎? 2、營(yíng)業(yè)外支出有一筆51500的支出,可以稅前扣除嗎? 3、銷售折讓計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用是否合理? 4、財(cái)務(wù)費(fèi)用里面計(jì)了一筆擔(dān)保費(fèi)36000元,可以扣除嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我們2022年發(fā)生一筆客戶對(duì)我們進(jìn)行的違約金罰款,對(duì)方只開(kāi)了收據(jù)給我們,做在了營(yíng)業(yè)外支出中,請(qǐng)問(wèn)這一筆支出可以在匯算清繳時(shí)稅前扣除嗎?需要調(diào)出嗎?謝謝
老師你好!企業(yè)收購(gòu)了一個(gè)廠房,現(xiàn)在要捐贈(zèng)給當(dāng)?shù)卣褂茫雴?wèn)一下,這筆支出可以所得稅前扣除嗎?入營(yíng)業(yè)外支出嗎?謝謝
購(gòu)買滅火器分錄怎么做,借管理費(fèi)用 貸庫(kù)存現(xiàn)金可以嗎
老師,個(gè)體工商戶每個(gè)季度開(kāi)普票免稅45萬(wàn)對(duì)嗎,個(gè)體戶如果默認(rèn)小規(guī)模納稅人也可以開(kāi)專票嗎,專票還是一個(gè)點(diǎn)哈。和公司小規(guī)模納稅人一樣的利潤(rùn)也是收入減成本減費(fèi)用哈,如果盈利了,只是根據(jù)利潤(rùn)交個(gè)人所得稅哈,然后請(qǐng)的人員還是一樣每個(gè)月報(bào)個(gè)稅哈
老師好,微信正常能夠登錄。網(wǎng)站登錄不了要怎么設(shè)置?也是網(wǎng)站無(wú)法打開(kāi)
老師,那項(xiàng)目上找供應(yīng)商過(guò)賬怎么做會(huì)計(jì)分錄 5月公司付了10萬(wàn)材料款(過(guò)賬的),不是真實(shí)發(fā)生的材料,6月供應(yīng)商開(kāi)來(lái)10萬(wàn)的增值稅發(fā)票,過(guò)賬后,供應(yīng)商轉(zhuǎn)給我們項(xiàng)目私人老板9萬(wàn),扣稅金1000,怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,對(duì)于母公司的人事任命有異議,已經(jīng)嚴(yán)重影響了子公司的正常運(yùn)行,子公司董事會(huì)有權(quán)利罷免母公司的人事任命嗎?
老師,我們的客戶五月份已經(jīng)轉(zhuǎn)為一般納稅人,其銷售的物品是13個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)稅,這些物品都是我們公司送的,但他們沒(méi)有告知我們其已轉(zhuǎn)為一般納稅人,所以我們五月份沒(méi)有開(kāi)專票給他們,不能夠抵扣銷項(xiàng)稅,導(dǎo)致他們本月申報(bào)五月份的增值稅一萬(wàn)多,請(qǐng)問(wèn)我們五月份給他們開(kāi)的普票這個(gè)月能作廢重開(kāi)專票嗎
老師好!匯款單位公司名稱與接受發(fā)票單位是否要求一致?
你好,咨詢一下,外地項(xiàng)目在一棟樓里,街道地址啥的都這樣,有兩個(gè)公司找我們干活,我現(xiàn)在給這兩家公司開(kāi)發(fā)票,發(fā)票地址街道是一樣的,就購(gòu)買方抬頭不一樣,開(kāi)一張發(fā)票還是兩張發(fā)票?
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,需要我們給他開(kāi)專票三個(gè)點(diǎn),他說(shuō)他自己給三個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi),我們可以這樣操作嗎?還是要不要加一個(gè)點(diǎn)?因?yàn)檫€有經(jīng)營(yíng)所得稅,對(duì)不對(duì)?遇到這種客戶,我們應(yīng)該怎樣算加稅點(diǎn)或加幾個(gè)點(diǎn)?
老師好,請(qǐng)問(wèn)同一人能在一個(gè)公司交五險(xiǎn),在另外一個(gè)公司交住房公積金嗎?
哦,那需要什么流程,才能稅前扣除呢
你好,這個(gè)不是流程的問(wèn)題。 需要通過(guò)縣級(jí)以上人民政府或者社會(huì)團(tuán)體發(fā)生的捐贈(zèng),而且不超過(guò)利潤(rùn)總額12%,才可以扣除的?
老師,現(xiàn)在是捐贈(zèng)超過(guò)利潤(rùn)12%,那超過(guò)部分當(dāng)年不可以所得稅前扣除或者以后年度還可以按當(dāng)年利潤(rùn)12%扣除?
你好,超過(guò)的部分,結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除?