你好,可以的,只要納稅調(diào)增就可以的
老師,我們是小規(guī)模納稅人建筑公司,我們采購(gòu)的物資金額2萬(wàn)多3萬(wàn)的有6筆,有給個(gè)人買的,但對(duì)方不提供發(fā)票,我可以把物資款從對(duì)公賬戶付到他個(gè)人賬戶里嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司給職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn),個(gè)人部分公司承擔(dān),沒(méi)有扣個(gè)人款,計(jì)提的時(shí)候管理費(fèi)用-工資含著個(gè)人養(yǎng)老部分,說(shuō)是個(gè)人部分得納稅調(diào)增,那我年報(bào)已經(jīng)報(bào)過(guò)了,再想補(bǔ)交這個(gè)調(diào)增所得稅在2022年4月份可不可以?雖然現(xiàn)在匯算清繳之內(nèi),我怕調(diào)不對(duì)了,調(diào)錯(cuò)了的
你好,我們公司21.1-12月房租沒(méi)有發(fā)票,但是每個(gè)月租金都正常支付了且計(jì)提了費(fèi)用,22.5.31號(hào)前如果還沒(méi)有發(fā)票就要調(diào)增對(duì)吧,調(diào)增對(duì)我們公司繳納企業(yè)所得稅有影響么,我們公司截止20年匯算清繳數(shù)據(jù)虧損30萬(wàn),假設(shè)房租發(fā)票金額是15萬(wàn),22年我們也是虧損的,到時(shí)候匯算清繳是不是調(diào)增15萬(wàn),是否交所得稅用20年匯算清繳數(shù)據(jù)負(fù)的30萬(wàn)-15萬(wàn),再加21年虧損的,來(lái)得出最后的可彌補(bǔ)以后年度金額,且不用繳納所得稅
我們的個(gè)人所得稅申報(bào)是按應(yīng)發(fā)工資提成總額申報(bào),有個(gè)員工下半年離職,到其他單位就職,這個(gè)員工在我公司申報(bào)的收入中提成部分因?yàn)闃I(yè)務(wù)結(jié)算問(wèn)題有部分提成未發(fā),到匯算清繳時(shí)該員工有個(gè)人所得稅稅款補(bǔ)繳,他現(xiàn)在要求,我們調(diào)整他的收入, 問(wèn)題: 1、我的這個(gè)申報(bào)收入有問(wèn)題嗎? 2、我如何調(diào)整這個(gè)員工的以前年度的收入,調(diào)整個(gè)人所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)會(huì)對(duì)我的稅務(wù)申報(bào)的數(shù)據(jù)有影響嗎?
老師您好,我公司從個(gè)人手里回收了一個(gè)二手機(jī)器,不能提供發(fā)票,我可以從對(duì)公給付款嗎,然后白條入賬,匯算清繳納稅調(diào)增嗎,還有一個(gè)情況,公司反客戶商務(wù)費(fèi)用,不讓對(duì)公給打款,我們可以提現(xiàn)到資金卡,然后給客戶打款,這樣可以入賬嗎,匯算清繳在調(diào)增
員工在車間受傷了,小傷,去醫(yī)院治療后,開(kāi)局了個(gè)人名稱治療費(fèi)用的發(fā)票,這個(gè)賬務(wù)如何合規(guī)處理。
老師,事業(yè)單位上年的項(xiàng)目款沒(méi)有使用完,本年產(chǎn)生資金結(jié)余,這部分款可以沖支出不
老師,我們公司的房產(chǎn)是自建的性質(zhì),然后門面進(jìn)行對(duì)外出租,比如這個(gè)月收到了房租,但是我們給他幾個(gè)月的免租期,假如免稅期是六個(gè)月,六個(gè)月之后我再開(kāi)票這樣是合理的嗎?
@董孝彬老師你好,提問(wèn),非貨幣性呢,和債務(wù)重組
老師,法人轉(zhuǎn)對(duì)公,以往來(lái),借款。投資款,那個(gè)比較好,投資款是不是不能超過(guò)注冊(cè)資金
足浴店對(duì)賬需對(duì)哪些賬
公司廠房本身每年都交房產(chǎn)土地稅,現(xiàn)在租賃其中兩座廠房給其他公司,開(kāi)房租發(fā)票80萬(wàn)給對(duì)方,需要交什么稅,分別多少錢
司機(jī)帶自有車輛掛靠在運(yùn)輸公司收取管理費(fèi),運(yùn)輸公司對(duì)司機(jī)的款項(xiàng)要怎么收取,運(yùn)輸公司付款要怎么付,稅務(wù)發(fā)票之類的要怎么開(kāi)具
小規(guī)模企業(yè)轉(zhuǎn)租辦公室涉及到哪些稅金?
個(gè)人代開(kāi)發(fā)票需要交什么稅?什么時(shí)候交?如果當(dāng)月又作廢了,那么稅可以退回來(lái)嗎?
老師,我們得和他簽訂一份協(xié)議吧,不用管他沙子的來(lái)源,因?yàn)樗麤](méi)提供個(gè)人發(fā)票,也就不用代扣代繳個(gè)人所得稅,直接收據(jù)入賬,會(huì)計(jì)正常付款,匯算所得稅調(diào)增。
這個(gè)操作是沒(méi)有問(wèn)題的