回收二手機(jī)器:可對(duì)公付款。若個(gè)人單次銷售額≤500 元,憑注明信息的收款憑證 %2B 內(nèi)部憑證,無需調(diào)增;若>500 元,沒發(fā)票匯算清繳需調(diào)增,5 年內(nèi)取得發(fā)票可追補(bǔ)扣除 。 返商務(wù)費(fèi)用:提現(xiàn)到資金卡打款有 “公轉(zhuǎn)私” 等風(fēng)險(xiǎn),不建議。合規(guī)做法:銷售返利讓客戶開紅字票沖收入;傭金類讓客戶代開發(fā)票,合規(guī)票入賬,符合條件不調(diào)增,不符則調(diào)增 。
老師。情況是這樣的,對(duì)方是通過《公戶》打給我們的借款,但是我們每月把利息打在一個(gè)個(gè)人卡上,對(duì)方不給我們開發(fā)票。這個(gè)可以做公司費(fèi)用,然后匯算清繳是調(diào)加財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
老師,合作伙伴有項(xiàng)目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對(duì)公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說,項(xiàng)目沒有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項(xiàng)目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對(duì)方寫借條,作為借款支付給個(gè)人。 現(xiàn)在有兩個(gè)疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時(shí),也提供了發(fā)票+對(duì)應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對(duì)方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
您好, 我開了一個(gè)發(fā)票給客戶金額比如是¥, 然后其實(shí)我們收到的錢是¥34000, 然后我讓他在三個(gè)月后把剩下的¥1000 再打給我們公司就好. 我認(rèn)為這個(gè)操作是可以的. 但是對(duì)方會(huì)計(jì)說不可以. 要以實(shí)際金額34000 開發(fā)票. 我認(rèn)為對(duì)方直接計(jì)入到 借 房租費(fèi)用¥35000, 貸 銀行 34000貸 應(yīng)付賬款 1000 . 不就可以了嗎。 為啥對(duì)方說不行 是不是有什么規(guī)定
老師好,公司有臺(tái)設(shè)備暫時(shí)還沒有開票,領(lǐng)導(dǎo)說有可能以后不會(huì)開票給我們的,設(shè)備價(jià)值850萬元,是一個(gè)客戶代付的款。這種直接暫估入賬,每個(gè)月做成本,方便看到真實(shí)的成本。他說匯算清繳時(shí)把這暫估的成本匯算清繳調(diào)增。這種方法可行嗎?
老師你好,然后我們公司打算購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備2000塊錢,然后這個(gè)沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是也得入賬嘛,然后對(duì)方給我們開收據(jù),您看我可以直接嗯把對(duì)公賬戶的錢轉(zhuǎn)給法人,然后明細(xì)標(biāo)注上報(bào)銷。購進(jìn)設(shè)備款嗎?這樣可以嗎?嗯,要不然你看還得法人掏了錢之后,我再從對(duì)公賬戶上轉(zhuǎn)2000給他,其實(shí)最終還是從對(duì)公賬戶上轉(zhuǎn)給他,這樣的話一步到位可以嗎?
窗戶玻璃貼隔熱膜記入什么科目?
請(qǐng)問公司2023年拿到營業(yè)執(zhí)照,那個(gè)時(shí)候沒有去稅局報(bào)道,也沒有營業(yè),現(xiàn)在公司打算重新開業(yè)到稅局核了稅種,從2025.1月開始,那做賬怎么辦,前面要補(bǔ)嗎?可是公司都沒營業(yè)
車船稅一年上幾次?????
完稅證明需要做賬打印出來嗎
補(bǔ)計(jì)提以前年度的水利建設(shè)基金跟印花稅,要怎么做分錄
老師高新技術(shù)企業(yè)的研發(fā)人員的工資咋樣做賬了應(yīng)該入那個(gè)給我寫一下分錄
園區(qū)組織紅十字會(huì)捐贈(zèng),有必要捐嗎
單位買的桶裝水計(jì)入辦公費(fèi)還是福利費(fèi)
要交多少稅 是進(jìn)項(xiàng)減銷項(xiàng)含稅價(jià)算嗎
酒店新開業(yè)還沒有營業(yè),籌備期,一般納稅人,低值易耗品和周轉(zhuǎn)材料兩種在購買,和領(lǐng)用時(shí),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?還有如果購買當(dāng)月開具專票,不認(rèn)證,有銷項(xiàng)稅額后再認(rèn)證,分別怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理
老師我所說的商務(wù)費(fèi)用,類似于商業(yè)回扣好處費(fèi),都是返款給個(gè)人的,不可能給開發(fā)票的,然后還不讓對(duì)公給打款,這樣怎么處理
那這個(gè)就只能轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出調(diào)增了
好的,老師,謝謝
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝