清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購(gòu)入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入
我們公司是合伙企業(yè) 2021年9月公司買一輛 二手轎車626900元 這輛汽車初次入戶是2019年9月20的車 現(xiàn)在我要該怎么做分錄, 該怎么做折舊 借:固定資產(chǎn)626900元 貸:銀行存款 那是二手車,折舊該要從哪年做起 分?jǐn)値啄暄?,謝謝老師
老師,去年4月我們公司(今年8月升為一般納稅人)購(gòu)進(jìn)了一輛二手車原值7500,從去年5月一直計(jì)提折舊,直線法折舊,今年10月出售了賣了3000,未開票,私對(duì)公直接轉(zhuǎn)給我們公戶,我不想繳稅,所以賬務(wù)處理,借 固定資產(chǎn)清理(原值減累計(jì)折舊)借 累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn)(原值),收到出售價(jià)款,借 銀行存款3000,貸 固定資產(chǎn)清理3000 ,結(jié)轉(zhuǎn)損益 借 營(yíng)業(yè)外支出 貸(固定資產(chǎn)清理余額),這樣對(duì)嗎
老師 您好 4月公司向個(gè)人買了輛二手面包車,有二手車銷售發(fā)票,沒有上報(bào)財(cái)務(wù)部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務(wù)處理。現(xiàn)在賬務(wù)處理可以這樣做嗎 購(gòu)入 借:固定資產(chǎn) 10000 貸:銀行存款10000 補(bǔ)計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個(gè)月(5、6、7月共3月) 貸:累計(jì)折舊474.99 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 9525.01 累計(jì)折舊474.99 貸:固定資產(chǎn) 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營(yíng)業(yè)外支出 2525.01 貸:固定資產(chǎn)清理 9525.01
老師 您好 4月公司向個(gè)人買了輛二手面包車,有二手車銷售發(fā)票,沒有上報(bào)財(cái)務(wù)部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務(wù)處理?,F(xiàn)在賬務(wù)處理可以這樣做嗎 購(gòu)入 借:固定資產(chǎn) 10000 貸:銀行存款10000 補(bǔ)計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個(gè)月(5、6、7月共3月) 貸:累計(jì)折舊474.99 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 9525.01 累計(jì)折舊474.99 貸:固定資產(chǎn) 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營(yíng)業(yè)外支出 2525.01 貸:固定資產(chǎn)清理 9525.01
老師,我單位賣了一輛二手車,為了讓增值稅收入與所得稅收入保持一致,要不一致稅務(wù)局找我寫說明了,以下處理分錄行不行? 借:固定資產(chǎn)清理-20000 借:累計(jì)折舊-80000 貸:固定資產(chǎn)-100000 借:銀行存款-20000 貸:其的業(yè)務(wù)收入 -18000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅-2000 借:營(yíng)業(yè)外支出-20000 貸:固定資產(chǎn)清理-20000 這樣處理行不行?
老師,您好。新收入準(zhǔn)則下,建造合同工程竣工結(jié)算以后,是不是有一筆“借:合同履約成本—工程施工—成本結(jié)轉(zhuǎn),貸:合同履約成本—工程施工—?dú)w集”?最后這一筆分錄,有必要嗎?之前“合同履約成本—工程施工”不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)給了“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”了嗎?最后這一筆,應(yīng)該怎么理解,麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝啦!
老師,股票估計(jì)會(huì)導(dǎo)致內(nèi)部結(jié)構(gòu)怎么變化,哪個(gè)多哪個(gè)少
這一筆業(yè)務(wù)可以先計(jì)提在繳納嗎,一般不是上月計(jì)提本月繳納嗎
為什么是+A,為什么不是??(1+9%)
老師,我們這個(gè)月 11號(hào)剛成立的公司,是不是暫時(shí)不需要報(bào)稅
浙江溫州購(gòu)買商鋪房產(chǎn)稅申報(bào)流程
你好老師,社保滯納金記入什么科目。
請(qǐng)問個(gè)體戶可以申請(qǐng)一般納稅人嗎,
老師,小規(guī)模季度普票超過 30萬是不是也要交稅
經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:電氣設(shè)備銷售;機(jī)械電氣設(shè)備銷售;智能輸配電及控制設(shè)備銷售;配電開關(guān)控制設(shè)備銷售;五金產(chǎn)品零售;住宅水電安裝維護(hù)服務(wù);儀器儀表修理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) ?這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開安裝加工費(fèi)嘛
是賣給了其中一個(gè)股東,發(fā)票是二手車交易市場(chǎng)替我們開出來的。我看發(fā)票上沒有增資稅,什么稅都沒有。我們還需要申報(bào)什么稅么?
那個(gè)是自行計(jì)算增值稅的,按我備注的稅率
那當(dāng)初我們買入的時(shí)候,上面也沒有增值稅額,也沒抵扣,直接都計(jì)入固定資產(chǎn)原值了。這樣這次出售的時(shí)候,還需要計(jì)算銷項(xiàng)么?
那么出售的時(shí)候按3%開普票
二手車商替我們開的票,開的是二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,上面沒有增值稅額,也需要計(jì)算銷項(xiàng)稅么?
是的,需要計(jì)算增值稅的
那之前買入的時(shí)候,沒有計(jì)算抵扣增值稅也沒事,這次按照3%計(jì)算增值稅就行,是吧,老師?
如果你們公司是一般納稅人購(gòu)入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。如果是小規(guī)模按1%
那這個(gè)二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,是普票,對(duì)吧,老師?
那個(gè)有發(fā)票的稅前扣除功能,不是一般的普票
我越來越糊涂了,老師。就是我收到這個(gè)票,也不用我再開什么票了,因?yàn)橹皼]計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng),所以這次銷售就按照3%計(jì)算銷項(xiàng)就行,這么說對(duì)吧?
你是一般納稅人就按3%開普票,申報(bào)的時(shí)候按2%交稅
老師,去年個(gè)人賣給我們的時(shí)候,也是用的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票入賬的,沒有讓這個(gè)人給我們?cè)匍_發(fā)票,這個(gè)有影響么?
沒有開票還是按3%計(jì)算增值稅,申報(bào)的時(shí)候減按2%交
您直接回答我的問題,行么?別只重復(fù)這一句,要是我明白你這一句,我就不會(huì)再問你了,就因?yàn)椴惶貏e明白,不才問你的么
意思是不管是否開票,都要計(jì)算交稅的,沒有交稅就是逃稅
老師,去年個(gè)人賣給我們的時(shí)候,也是用的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票入賬的,沒有讓這個(gè)人給我們?cè)匍_發(fā)票,這個(gè)有影響么? 我問的是這個(gè)問題,你回答的不是我問的啊
現(xiàn)在你們直接根據(jù)那個(gè)發(fā)票做賬就行了哈。你們只管自己銷售車的稅是否已經(jīng)交稅。 對(duì)方是否交稅也跟你無關(guān)的。