您好,因?yàn)檫@個(gè)金額小,才17.17,就不用計(jì)提了,繳納時(shí)記入損益科目中
請(qǐng)問(wèn)十一月繳納員工十一月的社保,在十一月的工資計(jì)提可以嗎?相當(dāng)于本月繳納社保,本月計(jì)提的
老師 我下個(gè)月做10月份的賬的時(shí)候 銀行賬單上不是有一筆繳納稅款,我到時(shí)候在做計(jì)提 計(jì)提完繳納可以嗎 這個(gè)月先不做計(jì)提
本月的社保費(fèi)可以本月計(jì)提本月繳納嗎,還是一定要上月計(jì)提本月繳納
工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提可以和繳納做在一張憑證上嗎?比如4月繳納上月的,可以4月繳納了直接做計(jì)提分錄和繳納分錄在一張憑證上嗎
印花稅需要本月計(jì)提 次月申報(bào)繳納在做繳納分錄嗎還是不用計(jì)提直接次月申報(bào)繳納一起
農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除的是按照含稅價(jià)還是不含稅價(jià)計(jì)算加計(jì)扣除稅額?
總公司和分公司共用一個(gè)銀行賬戶,雙方收款的時(shí)候怎么處理
老師,下午好!我想請(qǐng)問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債率、凈資產(chǎn)收益率分別是怎么計(jì)算的?最主要的是凈資產(chǎn)收益率我是聽(tīng)都沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)的,麻煩老師幫我列一下簡(jiǎn)單的公式,謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)往年的稅費(fèi),借方是入當(dāng)期(營(yíng)業(yè)稅金及附加),還是入以前年度損益?
老師,一般納稅人,銷售安裝中央空調(diào),現(xiàn)在要返利給一家合作的裝修公司29000,就是客戶買的空調(diào)是我們公司的,我們給這家裝修公司開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在要付24年的返利,沒(méi)開(kāi)過(guò),不知道怎么開(kāi),對(duì)方公司的意思是按照返利金額把去年結(jié)算過(guò)的沖掉給他們就可以了,這句話是什么意思?
老師,股權(quán)變更要用到資產(chǎn)負(fù)債表的嗎
老師,您好!清算所得稅怎么計(jì)算?
老師請(qǐng)問(wèn),內(nèi)地公司給香港公司提供服務(wù),香港公司轉(zhuǎn)款給內(nèi)地公司(港幣或美元,香港公司無(wú)人民幣賬戶)。內(nèi)地公司必須要有出口經(jīng)營(yíng)范圍嗎?
老師好!我們和客戶簽訂好合同后,還沒(méi)有付款,客戶需要我們開(kāi)具收據(jù),他們?nèi)プ吡鞒獭N艺J(rèn)為發(fā)票可以在沒(méi)有收到款項(xiàng)前開(kāi)給對(duì)方,讓對(duì)方走付款流程。但是收據(jù)不能隨便開(kāi)吧,開(kāi)了,就證明我們收到錢了,但是實(shí)際是沒(méi)收到。請(qǐng)問(wèn)我理解的對(duì)嗎?在實(shí)操中,有客戶需要收據(jù)去走付款流程的嗎?
建行公轉(zhuǎn)私兩筆累計(jì)550000,可以審批嗎
繳納時(shí)怎么記科目呢
您好,就是咱圖中前3個(gè)科目嘛,增值稅是不用計(jì)提的,這是結(jié)轉(zhuǎn) 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 ?應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? , 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 ? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)?
這不是計(jì)提稅金及附加嗎怎么跟未交增值稅有關(guān)系
您好,圖中最上面那個(gè)科目是增值稅, 第2個(gè)科目,第4個(gè)科目是附加稅