同學(xué)你好,可以這樣操作的。

老師我們10月份有確認(rèn)收入未開票的業(yè)務(wù),我做的業(yè)務(wù)是借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——增銷項(xiàng),我申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候這筆稅費(fèi)要繳納,這個(gè)是不是我10月份要先做計(jì)提這邊增值稅,11月份繳納,這個(gè)分錄要怎么寫
老師 我下個(gè)月做10月份的賬的時(shí)候 銀行賬單上不是有一筆繳納稅款,我到時(shí)候在做計(jì)提 計(jì)提完繳納可以嗎 這個(gè)月先不做計(jì)提
老師,比如我1月份今天報(bào)的印花稅,報(bào)的22年的印花稅,這個(gè)我是直接記賬記到今天不計(jì)提,分錄借---稅金及附加,貸銀行存款,還是12月份先計(jì)提做個(gè)分錄,1月份在繳納的時(shí)候在做個(gè)分錄
老師 我習(xí)慣性 做賬先做銀行回單,把銀行回單全部做完 在做其他的。 那后續(xù)在做計(jì)提本月的, 有什么做賬順序嗎,有老會(huì)計(jì)說 叫我先做計(jì)提,在繳納,可是我繳納是上月的,計(jì)提是本月的,有什么關(guān)聯(lián)?多請教
老師我在做6月份的賬,這個(gè)季度結(jié)束要交企業(yè)所得稅那些,我也不知道具體交多少,可不可以先不計(jì)提,等做7月份賬的時(shí)候再計(jì)提然后繳納
老師,如果今年1月份簽了合同是100萬,已經(jīng)按這個(gè)金額去申報(bào)印花稅,后面11月份的時(shí)候簽了補(bǔ)充協(xié)議,合同金額從100萬變成200萬,那我后面申報(bào)印花稅的時(shí)候是按差額去申報(bào)嗎?
老師好,外經(jīng)證申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候申報(bào)兩次并繳費(fèi)2次,能申請退稅一次嗎?
請問老師,買材料30塊錢,對方是小個(gè)體,只給開收據(jù),不開發(fā)票這樣行嗎
公司給個(gè)人支付的商務(wù)合作費(fèi),由誰來申報(bào)個(gè)稅啊
你好老師,有張進(jìn)項(xiàng)不符合抵扣標(biāo)準(zhǔn),我給抵扣了,咋弄,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還需要對方?jīng)_紅嗎
老師,請問一下股東轉(zhuǎn)錢進(jìn)公戶備注投資款,但是以前會(huì)計(jì)不繳納印花稅直接做實(shí)收資本,現(xiàn)在我做實(shí)收資本叫客戶繳納印花稅,那客戶問為什么要叫這個(gè)印花稅,我要怎么解釋哦,叫印花稅的目的是什么哦
老師好,麻煩問一下固定資產(chǎn)抵債需要交增值稅嘛
老師辦稅人員有權(quán)限改把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人更換嗎
發(fā)現(xiàn)前年和去年的成本有出入,根據(jù)發(fā)票開具時(shí)間,前年的成本計(jì)入了去年,去年的成本計(jì)入了今年,導(dǎo)致今年庫存虛增,可以直接返回到前年更改嗎?不可以的話,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理,可以的話,稅務(wù)具體應(yīng)該怎么做
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一發(fā)票怎么查真?zhèn)危?/p>

