直接開折讓,折扣掉返利的金額

老師好,我們是一家電梯銷售安裝公司,但是不生產。其中電梯安裝是承包給個人了,現(xiàn)在個人給我們公司開安裝費發(fā)票,在電子稅務局里開電子發(fā)票。其實是我們用他們的個人名字自己進去開的,因為收入很大,所以我們想多開一些安裝費發(fā)票,金額幾十萬,這么大金額他們在年底個人所得稅匯算清繳的時候對他們有沒有什么影響,需要補稅什么的嗎?一個人一年最多能開多少金額不補稅,有限額嗎?
你好老師 昨天一個裝修的人A從我這邊拿走了一個紙質承兌 沒有給我開收據 后續(xù)他倒是可以給我開發(fā)票 就是不可以用開發(fā)票的公司B給我開收據 對方意思是A拿走紙質承兌 A轉現(xiàn)金給我們 然后我們公司在把現(xiàn)金轉給公司B 我不懂這個是什么邏輯 他說他們都是這樣操作的
老師,我們是中央空調銷售安裝單位,一般納稅人,跟裝修設計公司有合作,我們跟客戶,他們,是簽三方協(xié)議的,以前客戶錢全部打裝修設計公司,我們開發(fā)票給設計公司,付我們錢?,F(xiàn)在客戶說他們公司不能有裝修公司的發(fā)票,要從我們這里開票,付款給我們,現(xiàn)在要怎么弄,是不管設計公司,我們自己開票,自己收款,但提成是照樣給設計公司,這樣嗎?
老師請教一下,這個難倒我了。 我們公司是付預付款給廠家進貨的。貨也不用發(fā)給我們,直接就幫我們一件件代發(fā)了。一年下來只要我們進貨金額完成目標就有30萬的返利可以拿 。但這返利也沒有轉給我們。而是直接就放到我們付給他們的預付款賬他們那個發(fā)貨平臺的虛擬戶里了。相當于返利只能給我們用來進貨。 ChunYan.C: 那相當于我付了100萬,加上對方給的30萬返種,我的預付款里就是130萬可用。 在每次開票時,這30萬會分批票折在發(fā)票里。請問這個返利我司怎么入賬才能體現(xiàn)出來? 1.收到發(fā)貨平臺的賬號上多出可用的30萬返利時我怎么入賬? 2.收到廠家票折的發(fā)票時我又怎么入賬?
老師,中央空調銷售安裝單位,一般納稅人,23年開的專票2萬,問他們拿錢,業(yè)務員一直沒交給財務,現(xiàn)在財務不認。現(xiàn)在說要么作廢,開維修費發(fā)票,要么現(xiàn)金給我們,發(fā)票就不作廢,這筆錢他是從別的渠道給的。對方公司可能不入賬,那怎么弄?
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務處理怎么做,稅務申報怎么更改
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產負債表,其他應付800,未分配利潤負數800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當地政府規(guī)定允許按房產原值減除20%后的余值計稅。根據房產稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農產品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關稅務政策有哪些
老師,固定資產清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
什么意思,是直接開一張29000金額的負數發(fā)票嗎,還是現(xiàn)在找了一張24年35003金額的正數發(fā)票,然后去湊這個返利金額,開負數嗎
是的,現(xiàn)在是開負數發(fā)票就行。
你的意思是找一張以前開的正數發(fā)票,現(xiàn)在開負數發(fā)票?
是的,就是那個意思的,部分紅沖
那單價可以隨便改嗎,比正數發(fā)票金額要小是吧,湊到這個返利金額嗎?
直接開折讓就行了哈,湊數成折扣的金額
老師,這筆返利還是24年的,可以找24年開過的發(fā)票沖嗎
可以的,沒問題的哈。 部分紅沖:開具紅字發(fā)票原因需選擇“銷貨退回”或“銷售折讓”,如選擇的是“開票有誤”只能進行全額沖紅。
單價可以改小是吧,湊數到這個金額就好
不需要改單價,直接數量和金額
老師,還有就是個單位今年已經不合作了,就是這筆錢的返利金額我們要開折讓發(fā)票給他們,還要把錢打給他們,這樣是對的吧?
是的,就是那樣開負數發(fā)票,沖今年的銷售收入