同學(xué),你好
不建議這樣。一般是在發(fā)生當(dāng)月計(jì)提
企業(yè)所得稅上年匯算清繳已退款,為啥今年的企業(yè)所得稅還可以一直彌補(bǔ)上年虧損?報(bào)表上按利潤總額計(jì)提企業(yè)所得稅,但所得稅申報(bào)表彌補(bǔ)虧損后就不需要繳納所有,這種情況賬上還需要計(jì)提企業(yè)所得稅么?彌補(bǔ)虧損的企業(yè)所得稅需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?
老師。企業(yè)所得稅利潤總額跟我的上傳電子稅務(wù)局利潤總額對(duì)不上,行不行,企業(yè)所得稅交稅了。但是報(bào)表是負(fù)利潤,可以不去更改嗎,是2021年第一季度了,稅務(wù)局不給我更正企業(yè)所得稅申報(bào)表
23年第四季度的城建稅和附加稅忘記計(jì)提了,小規(guī)模小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,一百多元,是不是得先更正財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào),年報(bào),所得稅年報(bào)只在稅金及附加里填報(bào)就行?所得稅季報(bào)還需要更正嗎?
老師,今年稅務(wù)比對(duì)公司出售車未申報(bào)收入,更正去年增值稅申報(bào)表,并補(bǔ)交增值稅附加稅企業(yè)所得稅,滯納金,那我這賬怎么處理?財(cái)務(wù)報(bào)表和利潤表對(duì)不上
老師,我計(jì)提了所得稅,但是由于以前年度彌補(bǔ)虧損,所得稅沒有交。 這樣是不是財(cái)務(wù)報(bào)表要更正,所得稅減免這塊兒賬務(wù)處理,該怎么做?
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個(gè)合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實(shí)繳但已分紅100萬元,D的認(rèn)繳資金是2.5萬元,但在2024年沒繳,已經(jīng)分了100萬元了,這個(gè)賬務(wù)如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬元的投資款
這個(gè)為什么折舊為什么是進(jìn)制造費(fèi)用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個(gè)報(bào)分錄咋做
公司公戶收到了一筆個(gè)人通過私戶交回的處置廢舊材料款,財(cái)務(wù)有違規(guī)責(zé)任嗎
安裝過程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價(jià)還是賬面價(jià)?
為什么坐飛機(jī)不能開發(fā)票而是行程單呢
老師您好,麻煩講下母題2和單選1里面這幾個(gè)答案,按照母題的解釋做單選1的話,答案是B管理費(fèi)用;按照單選1的解釋答案做母題2的話,答案是B應(yīng)付債券,謝謝老師
這個(gè)貸方,如果寫固定資產(chǎn)累計(jì)折舊考試會(huì)給分嗎?
老師,我們單位是環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位。負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。那么我們把環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目外包給服務(wù)公司做。每月需支付給服務(wù)公司的環(huán)境衛(wèi)生市場化服務(wù)費(fèi)入賬可以入到“單位管理費(fèi)用”科目嗎?還是說要入到“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”科目?
@董孝彬老師,別的老師,別回答,稅種認(rèn)定是啥意思?